你好,印花稅購銷合同計稅依據(jù)是含稅的

印花稅購銷合同計稅依據(jù)主營業(yè)務(wù)收入到底含不含稅
印花稅購銷合同計稅依據(jù)主營業(yè)務(wù)收入到底含不含稅
購銷合同印花稅,印花稅計稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
印花稅購銷合同計稅依據(jù)怎么取數(shù)?是含稅還是不含稅金額
購銷合同的印花稅的計稅依據(jù)如何計算?是否就是當(dāng)期購進的不含稅金額加上當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入?
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準(zhǔn)備出售,請問在建的過程“安全文明施工措施費”是否要歸集?
我問幾個老師有說含稅有說不含稅的
你好,你可以去看一下我國印花稅對購銷合同計稅依據(jù)的規(guī)定。