同學(xué)你好 現(xiàn)在是買賣合同印花稅 有合同按照合同金額 沒有合同按照價稅合計(jì)
印花稅購銷合同計(jì)稅依據(jù)意思是當(dāng)月的銷售額不含稅金額嗎?還是采購不含稅金額?
購銷合同的印花稅的計(jì)稅依據(jù)如何計(jì)算?是否就是當(dāng)期購進(jìn)的不含稅金額加上當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入?
印花稅購銷合同繳稅,主營業(yè)務(wù)收入里面的計(jì)稅依據(jù)是賬面數(shù)字嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)是:采購合同和銷售合同合計(jì)金額? 如采貿(mào)易行業(yè):購合同金額是10000元,銷售合同是15000元,計(jì)稅依據(jù)就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花稅嗎?
老師,買賣合同,印花稅申報的計(jì)稅依據(jù)是不是含稅的銷售購進(jìn)和含稅的銷售收入合計(jì)?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
我們是按照不含稅金額去計(jì)算的,那是否就是當(dāng)期購入的庫存商品的不含稅金額加上當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入的合計(jì)數(shù)
同學(xué)你好 對的 按照購進(jìn)的發(fā)票和銷售開的發(fā)票