你好!開了發(fā)票就要計(jì)入收入 借:銀行存款5 應(yīng)收賬款5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,7月開具的增值稅電子普通發(fā)票,最后業(yè)務(wù)落實(shí)了一半,現(xiàn)在只能收到一半的錢,我發(fā)票要怎么處理?
老師,7月開具的增值稅電子普通發(fā)票10萬(wàn),最后業(yè)務(wù)落實(shí)了一半,現(xiàn)在只能收到一半的錢5萬(wàn),我發(fā)票要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,您好,我是小規(guī)模,7月開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,4萬(wàn)含稅的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月增值稅沒(méi)超,將沒(méi)超的增值稅稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,8月客戶退回普通發(fā)票,要求開專用發(fā)票,那我8月開給自己的增值稅普通發(fā)票的負(fù)數(shù)怎么做分錄呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),假設(shè)這個(gè)月開了電子普通發(fā)票,確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 ,這個(gè)增值稅實(shí)際上是不交的,那么最后怎么做分錄
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn),是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來(lái)了,在9月5號(hào)又把8月份開的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒(méi)收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒(méi)有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰(shuí)存的銀行回單就計(jì)誰(shuí)的名字;
老師,請(qǐng)問(wèn)沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒(méi)有取得采購(gòu)發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤(rùn)嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對(duì)公賬戶存現(xiàn)金10萬(wàn)元,,我想問(wèn)您的是公司記賬時(shí):借:銀行存款10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬(wàn);;這樣做行嗎
之前那筆10萬(wàn)的發(fā)票已做分錄,現(xiàn)在要怎么做分錄?
借:銀行存款5 ? 貸:應(yīng)收賬款5
當(dāng)時(shí)做了分錄借:應(yīng)收賬款10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),我需要把這筆業(yè)務(wù)沖銷掉呢
不需要啊,你開了發(fā)票是要做這筆分錄的