同學(xué)你好 發(fā)票是按照什么金額開(kāi)的
老師,7月開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票,最后業(yè)務(wù)落實(shí)了一半,現(xiàn)在只能收到一半的錢(qián),我發(fā)票要怎么處理?
老師,7月開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票10萬(wàn),最后業(yè)務(wù)落實(shí)了一半,現(xiàn)在只能收到一半的錢(qián)5萬(wàn),我發(fā)票要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在開(kāi)了張普通增值稅發(fā)票,金額是開(kāi)錯(cuò)了,但是因?yàn)閷?duì)方財(cái)務(wù)請(qǐng)假了,需要年后才回來(lái),只能到時(shí)把這發(fā)票開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。 跨年了我的增值稅同匯算清繳要怎么樣處理?
你好,老師,我公司去年開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,現(xiàn)發(fā)票發(fā)票的稅收編碼選錯(cuò)了,要怎樣處理
老師,請(qǐng)問(wèn),我們8月份開(kāi)出的增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后10月份需要要重新開(kāi),是不是應(yīng)該把8月份開(kāi)出的發(fā)票從人家那里拿回來(lái),再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票?(然后回收的電子普通發(fā)票和開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票一起作為附件,來(lái)做負(fù)數(shù)憑證吧?)最后開(kāi)具正確的增值稅電子普通發(fā)票?請(qǐng)一一回答我的問(wèn)題,謝謝!
小規(guī)模納稅人長(zhǎng)期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒(méi)有找到經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開(kāi)發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開(kāi)公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來(lái)的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒(méi)有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
當(dāng)時(shí)發(fā)票是按全額10萬(wàn)開(kāi)的,現(xiàn)在只能收到5萬(wàn),開(kāi)具的是電子發(fā)票
發(fā)票紅沖了,重新開(kāi)五萬(wàn)的
會(huì)計(jì)分錄是做一筆和之前相反的,然后再做一筆新的嗎?那銷項(xiàng)稅就變成負(fù)數(shù)了沒(méi)關(guān)系嗎?
對(duì)的,就是這樣的哦,