同學(xué)你好!這個(gè)的話? 按照規(guī)定? 當(dāng)年年底不歸還? 視為分配利潤(rùn)? ?征收個(gè)稅 不過? 這個(gè)實(shí)際中? ?看稅務(wù)什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)了 。。。
請(qǐng)問法人欠公司的錢沒還,什么時(shí)候才需要交分紅稅呢?
請(qǐng)問公司欠法人的錢,法人不需要還了,計(jì)入什么科目?
老師,公司注銷得時(shí)候,欠股東的錢,公司基本戶上也沒錢還了,清稅注銷得時(shí)候,這個(gè)欠的錢需要交稅嗎?
老師,法人借公司的錢,什么時(shí)候需要?dú)w還才不算分紅
請(qǐng)問老師,就是公司欠著法人錢,法人又欠著另外一個(gè)人錢,公司還款給法人的時(shí)候直接對(duì)公支付給另外一個(gè)的,這種情況我在做賬的時(shí)候是需要什么附件證明呢
我的情況大致是: 項(xiàng)目合同金額(或定案單金額):7 萬元 政府清算減免了 1 萬元 甲方實(shí)際支付:6 萬元 - 我們按 6 萬元開票!我們稅審說按7萬確認(rèn)收入說是因?yàn)槎ò竼谓痤~還是7萬!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對(duì)價(jià)走6萬確認(rèn)收入呢?求助老師
老師,請(qǐng)問我是一般納稅人,我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對(duì)方想開紅字發(fā)票,我在8月報(bào)增值稅是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后對(duì)方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對(duì)方開的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂,我們想進(jìn)維修費(fèi),這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請(qǐng)問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個(gè)公司,里邊有幾個(gè)員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的有
請(qǐng)問老師 我們公司自己的倉庫出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問我們每個(gè)季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時(shí)候指定?做憑證的時(shí)候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施 辦法》的試點(diǎn)納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購(gòu)買單價(jià)為0.44萬元/噸,按照投入產(chǎn)出法計(jì)算,該乳制 品加工企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 多少 萬元
老師,23年一筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票記到加油費(fèi)里了,其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
那就等發(fā)現(xiàn)再申報(bào)交稅嗎?
這個(gè)一般不會(huì)自己申報(bào)的? 都是等被發(fā)現(xiàn)了? 才。。。
好的謝謝老師
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝