你好 銷售商品的往來記應(yīng)收賬款 記錯了可以更正 借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款?
老師,如果我公司對公戶與其他公司有資金往來掛賬的其他應(yīng)收,可以以收現(xiàn)金收款的方式清理這筆掛賬往來嗎?
公司的客戶的往來掛其他應(yīng)收款合適嗎?應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師晚上好!在做賬過程中其他應(yīng)付款為負數(shù),怎么辦就是借法人款?怎么樣調(diào)整往來,有時候銀行的往來公司掛了好幾個往來賬戶?還有的同一個公司掛的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,同一個人的與公司的往來款項,用其他應(yīng)收款合適還是其他應(yīng)付款合適?
老師,您好!一個客戶有來公司買貨,欠款掛應(yīng)收賬款,然后這個客戶還有其他往來,是掛其他應(yīng)收款呢還是應(yīng)收賬款?如果是掛應(yīng)收賬款,余額就和銷售部門的對不上,掛其他應(yīng)收吧又東一個西一個的,這個問題如何解決呢?謝謝!
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
固定資產(chǎn)折舊必須每個月計提的數(shù)都一樣嗎
如果之前計提和之后的不一樣會不會有什么影響
你好 正常是每個月折舊金額一樣的 不相關(guān)的問題請重新提問?