你好,單位之間的往來款,一般是通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算才是的
老師,如果我公司對公戶與其他公司有資金往來掛賬的其他應(yīng)收,可以以收現(xiàn)金收款的方式清理這筆掛賬往來嗎?
看了下以前人掛賬,公司有往來款之間,然后銷售給對方其實也就是我們公司,可以沿用原來那個科目嗎,之前人掛其他應(yīng)收款,銷售貨物給他掛應(yīng)收還是其他應(yīng)收啊,還是就用原來一個這個其他應(yīng)收款袋主營業(yè)務(wù)收入,
老師 對公賬戶給股東付款 可以掛往來款 其他應(yīng)收款什么嗎
老師,您好!一個客戶有來公司買貨,欠款掛應(yīng)收賬款,然后這個客戶還有其他往來,是掛其他應(yīng)收款呢還是應(yīng)收賬款?如果是掛應(yīng)收賬款,余額就和銷售部門的對不上,掛其他應(yīng)收吧又東一個西一個的,這個問題如何解決呢?謝謝!
老師,請問公司有一筆應(yīng)付員工工資掛了其他應(yīng)付款和一筆往來掛了其他應(yīng)收款,兩者可以抵消嗎?
老師好,建筑公司可以收個體戶的成本票嗎?大概占到多少比例不會有稅務(wù)風(fēng)險呢?
團(tuán)體意外險能做公司費(fèi)用,普票,能稅前扣除嗎
老師您好,請問一下雙方協(xié)商一致,單位提出解除合同,是不是員工也能領(lǐng)取失業(yè)保險金
老師,在做投資測算,測算墊支營運(yùn)資金,流動資金估算表里面的“流動資產(chǎn)和流動負(fù)債,是根據(jù)什么來測算的”?是根據(jù)營運(yùn)期的數(shù)據(jù)來測算么?
公司是一般納稅人,現(xiàn)有庫存商品2120000,要做報廢處理,之前入庫的時候進(jìn)項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要怎么計算增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
收入轉(zhuǎn)到老板的私戶去了,怎么做賬呢?老師
郭老師,車間用的油漆,金額不大8000,做什么科目
老師 我是個個體戶小規(guī)模 我把收入全部放到6月份做也是可以的對吧,一個季度報一次稅
老師開設(shè)計服務(wù)費(fèi)的6個點(diǎn)增值稅發(fā)票,成本可以有設(shè)計材料成本嗎?材料成本一般做多少比例
一般納稅勞務(wù)公司,2014年購入全新汽車,現(xiàn)在要出售給個人,開票稅率是幾個點(diǎn),開票需要注意什么。需要備注嗎?