同學你好 這個可以的
公司把錢轉給法人,往來款 借:其他應收款——法人 貸:銀行存款。法人把現(xiàn)金借給公司,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款。這兩個分錄最后是不是可以抵消(主要還是法人想公司賬上取錢)
對公備用金,可以直接懲法人代表的往來賬上做掉嗎,即,借庫存現(xiàn)金 貸其他應收款一法人代表名字 可以嗎? 對公賬上有和他的往來應收款掛賬
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
其他應付款借貸方可以對沖嗎?掛賬時用別的人名字,還錢時用的法人名字,法人跟公司有往來。
老師,我公司近幾年有用法定代表人名義借款,用于公司經營用的,但是貸款公司這邊打款給法定代表人,法定代表人未打款到公戶就直接當備用金用了,目前公司賬戶一直是掛其他應付款的,現(xiàn)在法定代表人也打不了款進來,可以用費用發(fā)票沖數(shù)嗎?
老師,這個銀行承兌匯票,怎么入賬
老師,請問這個營業(yè)范圍可以銷售米和油給客戶嗎?只賣1-2次
勞務人員每月有幾十萬的勞務費發(fā)生,發(fā)票都是在次月加上次月發(fā)生的勞務一起開具出來,那做賬的時候是暫估沒發(fā)票的費用還是計入預付賬款核算,等次月收到發(fā)票再沖掉暫估或者一次性計入費用沖預付
客戶充值100可以買150元東西,這怎么做賬呢
老師,企業(yè)自建的廠區(qū),水電安裝工程支付的款項,怎么做賬務處理?
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬 比如9月份接手這家公司,但是它3月份已經開始有銀行流水,少量收入,和各種老板墊支買的各種材料,支出費用,但是它稅務一直是零申報,我應該從那個月份開始建賬,期初余額登記多少?才能保證稅務和賬務一致
老師,我們公司是小企業(yè)會計準則,養(yǎng)殖奶山羊的,收入主要來源是羊奶和賣羊的收入,請問這成熟性的奶山羊一個月賣掉幾只不產奶的,或者批量賣掉淘汰的,是主營業(yè)務收入,還是營業(yè)外收入(支出)?
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則的話可以使用固定資產清理和待處理財產損益這兩個科目嗎。
老師,我們企業(yè)新建廠房及附屬工程, 請問這些往來款是計入往來,還是其他往來,比如說設計費,挖井費及工程款等
老師,8月的一張成本發(fā)票供應商不小心紅沖了,現(xiàn)在又重新開過來,可以直接附在8月的分錄后面嗎(小規(guī)模不涉及進項稅)