你好 方便截圖發(fā)來看一下嗎?
老師,我們收到一張電子普通發(fā)票,納稅人名稱和納稅人號(hào)識(shí)別號(hào)都有,就是下面兩行分別寫了個(gè)0.0,這能入賬嗎?
增值稅一般納稅人,收到電子普通發(fā)票,購買方只寫了名稱和納稅人識(shí)別號(hào),發(fā)票有效嗎?
老師,電子普通發(fā)票,就寫了名稱和納稅人識(shí)別號(hào),然后名稱還寫成了納稅人識(shí)別號(hào),這樣的票能用嗎
老師您好,我想問下我們是一般納稅人收到的普票上面我們的開票信息不全,只有名稱和納稅人識(shí)別號(hào),這還是一張電子發(fā)票,這種發(fā)票能不能收
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
老師,我上傳不了圖片呢,不知道怎么回事,就是下面兩行分別是0.0
你好 過會(huì)再試一下? ? 哪欄里的0.0?
老師,是購買方那里,第一二行是名稱和納稅人識(shí)別號(hào),這里都是對(duì)的,第三四行是地址、電話和開戶行及賬號(hào),第三四行填的是0.0
你好 ?這樣填寫不行 可以重開?
老師對(duì)方開出來過了,我們?nèi)绻胭~的話有個(gè)么后果呢
你好 稅局查到可以有不讓稅前扣除?
老師,如果查不到也能入賬是嗎
你好 查不到就沒有事的?
好的,謝謝老師
你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。