您好,按您的序時賬區(qū)分截至日期,對您企業(yè)的要求就是按發(fā)生日做賬,

老師您好!我們公司和客戶,供應商對賬日期不一致有25號對的,也有30號對的,還有22號對的,這個應收應付款要怎么做呢?不是統(tǒng)一的截止月底
老師您好!我們公司和供應商對賬是25號到28號,和客戶對賬時間點兒也不統(tǒng)一,請。請問內賬要怎么做才能保證成本核算準確?公司業(yè)務多,比較繁瑣
老師 用啥表格制作出來結轉嗎?怎么整到一個表格里做出來,讓老板看的清晰明了老板只看結果月底截止時間是每月25號還是30號比較好呢?有的供應商是25號結賬,有的是30號,我這邊怎么做更合適些
老師,您好,想問一下您,我是今年3月8號接手的賬,老板讓核對一下應收賬款,應付賬款,公司賬是2022年1月份建立的,就是上面的期初余額,也不知道對不對,我該怎么對應收賬款和應付賬款,直接找客戶對嗎
老師,我公司客戶結賬時間有20號,25號,月底的因為之前會計做賬資產(chǎn)負債表里面原材料不對,想調賬這個月底調還是下個月底放年假調比較準確。因為20號結賬的客戶截止31號發(fā)走一些貨,
老師小規(guī)模納稅人勞務公司給建筑公司開了27萬3個點的專票!??!那勞務公司后面增值稅是按多少交給稅務局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實際開的點交是嗎?
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計入什么會計科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進項計算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應該是2017年12月31日的吧,應該整體在往前折一期啊
請問出口退稅時3856.7但申報后金額是3856.6請問分錄借其他應收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費是5萬,估計裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進行康養(yǎng)業(yè)務。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會員過來住。以此進行營業(yè)! 請問這5000萬的裝修費我如何入賬?
請問老師,單位支付給員工的解除勞動合同的補償,需要放到個稅申報的免稅收入里面一并申報個稅么?謝謝
請問老師,單位發(fā)放的,托兒補貼,是要放到個稅申報表的免稅收入里申報么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領取這部分費用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,
就是企業(yè)做賬還是按每月底做應收應付,對賬的再單獨備注還是要怎么樣???
您好,那就要求做賬也得業(yè)務發(fā)生時點,不是月末一次處理。