您好,按您的序時(shí)賬區(qū)分截至日期,對(duì)您企業(yè)的要求就是按發(fā)生日做賬,
老師您好!我們公司和客戶,供應(yīng)商對(duì)賬日期不一致有25號(hào)對(duì)的,也有30號(hào)對(duì)的,還有22號(hào)對(duì)的,這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付款要怎么做呢?不是統(tǒng)一的截止月底
老師您好!我們公司和供應(yīng)商對(duì)賬是25號(hào)到28號(hào),和客戶對(duì)賬時(shí)間點(diǎn)兒也不統(tǒng)一,請(qǐng)。請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬要怎么做才能保證成本核算準(zhǔn)確?公司業(yè)務(wù)多,比較繁瑣
老師 用啥表格制作出來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么整到一個(gè)表格里做出來(lái),讓老板看的清晰明了老板只看結(jié)果月底截止時(shí)間是每月25號(hào)還是30號(hào)比較好呢?有的供應(yīng)商是25號(hào)結(jié)賬,有的是30號(hào),我這邊怎么做更合適些
老師,您好,想問(wèn)一下您,我是今年3月8號(hào)接手的賬,老板讓核對(duì)一下應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,公司賬是2022年1月份建立的,就是上面的期初余額,也不知道對(duì)不對(duì),我該怎么對(duì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,直接找客戶對(duì)嗎
老師,我公司客戶結(jié)賬時(shí)間有20號(hào),25號(hào),月底的因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做賬資產(chǎn)負(fù)債表里面原材料不對(duì),想調(diào)賬這個(gè)月底調(diào)還是下個(gè)月底放年假調(diào)比較準(zhǔn)確。因?yàn)?0號(hào)結(jié)賬的客戶截止31號(hào)發(fā)走一些貨,
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
就是企業(yè)做賬還是按每月底做應(yīng)收應(yīng)付,對(duì)賬的再單獨(dú)備注還是要怎么樣???
您好,那就要求做賬也得業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn),不是月末一次處理。