你好 記入福利費(fèi)用里
老師,公司購(gòu)買的員工休閑娛樂(lè)的體育相關(guān)器材,價(jià)值不大應(yīng)該計(jì)入什么科目?工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是福利費(fèi)
您好老師們、公司是勞務(wù)派遣公司 給7區(qū)12縣代發(fā)工資及社保、因那邊需要給員工福利、需要成立一個(gè)工會(huì)委員會(huì)?那邊季度給我們打款 我們相應(yīng)的返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)、扣除付款手續(xù)費(fèi)、請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬吶?借貸方應(yīng)該用到什么科目?。?/p>
老師請(qǐng)問(wèn),員工工資5500.公司給員工福利購(gòu)物卡1000,計(jì)的福利費(fèi)科目,然后需要并入工資交個(gè)稅嗎?如果要,申報(bào)工資應(yīng)該申報(bào)多少,是5000還是6000?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),謝謝!福利和工資的分錄是分開(kāi)計(jì)提嗎?
@小胡涂老師 你好。 以外購(gòu)商品發(fā)放給職工作為福利,應(yīng)當(dāng)按照該商品的公允價(jià)值和相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入成本費(fèi)用。教材舉了一個(gè)例子,但是教材上的例子中公允價(jià)值等于賬面價(jià)值,如果公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值,差額計(jì)入什么科目呢?
乙公司為增值稅一般納稅人, 2020年乙公司發(fā)出一批原材料,其成本為 200萬(wàn)元,購(gòu)入時(shí)支付的增值稅為 26萬(wàn)元。其中,作為管理人員福利領(lǐng)用該材料 20萬(wàn)元,生產(chǎn)設(shè)備的安裝工程領(lǐng)用該材料 80萬(wàn)元,廠房的建造工程領(lǐng)用該材料 50萬(wàn)元,廠房適用的增值稅稅率為 9%。該企業(yè)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄不正確的是( )。 A借記“應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利”科目 22.6萬(wàn)元 B借記“在建工程—生產(chǎn)設(shè)備”科目 80萬(wàn)元 C借記“在建工程—廠房”科目 50萬(wàn)元 D貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目 1.8萬(wàn)元
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬