你好 是的 就是入庫(kù)的庫(kù)存商品的單位 金額?
老師好, 領(lǐng)用一桶庫(kù)存商品A去生產(chǎn)產(chǎn)品B,然后完工入庫(kù)。這樣,A和B在售出時(shí),是不是最終的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不會(huì)變?
我們是一家制造企業(yè),分內(nèi)外賬,外賬是根據(jù)開票生產(chǎn)商品推算成本領(lǐng)料,A,B,C原材料生產(chǎn)D商品。因?yàn)镃產(chǎn)品開票不及時(shí),所以每個(gè)月生產(chǎn)D都領(lǐng)用AB原材料,上個(gè)月A產(chǎn)品領(lǐng)用完實(shí)際上還有庫(kù)存了,這個(gè)月銷售原材料A需要開票A。我直接領(lǐng)用B,C生產(chǎn)AD商品。這樣可以嗎?
老師,工業(yè)企業(yè)是不是,從原材料到出庫(kù),借,庫(kù)存商品,貸銀行存款,再借生產(chǎn)成本貸原材料,轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,然后產(chǎn)成品入庫(kù),就是借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本,再就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,這樣子的一個(gè)核酸過(guò)程?
老師你好 比如我有一批A產(chǎn)品里含有B,C兩種產(chǎn)品(比如散裝酒)混合,進(jìn)項(xiàng)能對(duì)外銷售的只要B產(chǎn)品,C產(chǎn)品作為銷售配額贈(zèng)送的,只有B產(chǎn)品能計(jì)入銷項(xiàng),這樣的話C產(chǎn)品作為贈(zèng)送 我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)結(jié)成本?和結(jié)轉(zhuǎn)拿來(lái)做樣品 招待等、我之前一直是 用 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(B,C) 借 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)(按進(jìn)貨價(jià)) 貸 庫(kù)存商品B 庫(kù)存商品C (庫(kù)存商品C) 這樣有沒(méi)有毛病 (小規(guī)模 基本都在 增值稅征收免稅范圍內(nèi))
老師您好,請(qǐng)問(wèn)月末銷售庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的同時(shí),有一部分產(chǎn)品要返工整改,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 a 庫(kù)存商品-返工整改 b 貸:庫(kù)存商品 a+b 請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用???
貨幣資金大于未分配利潤(rùn),為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
水電站稅收優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)分錄
老師,領(lǐng)用庫(kù)存商品去生產(chǎn),不會(huì)導(dǎo)致銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本變少,對(duì)吧?
你好 不會(huì) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是按實(shí)際銷售的商品數(shù)量 *單價(jià)計(jì)算的?