你好? 這個(gè)沒(méi)有看到印花稅的優(yōu)惠政策的 。 你要問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局 地方是否針對(duì)這方面有政策。??

我們公司收購(gòu)了兩個(gè)國(guó)家扶貧項(xiàng)目的光伏發(fā)電站,因?yàn)殡娬臼菍儆诖迕裎瘑T會(huì)的,我交印花稅時(shí)選了減免政策,申報(bào)以后電腦提示我在減免稅備案中備案登記,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在哪登記呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)我們收購(gòu)村民委員會(huì)的光伏發(fā)電站可以免印花稅嗎?是國(guó)家扶貧項(xiàng)目,區(qū)政府指定我公司收購(gòu)
老師好!我們公司有兩個(gè)光伏發(fā)電站是區(qū)里的扶貧項(xiàng)目,平時(shí)的收入分成發(fā)電收入和政府補(bǔ)貼兩部分?,F(xiàn)在區(qū)政府要求我們把這兩部分收入扣除成本轉(zhuǎn)到電站所在的村里作為集體經(jīng)濟(jì)收入,請(qǐng)問(wèn)我這筆支出應(yīng)該怎么做帳?
老師,您好 我們公司是增值稅一般納稅人,2020年4月國(guó)家出具政策生活服務(wù)業(yè)的納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票可以免稅!我們當(dāng)時(shí)免稅收入額是230424.4,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是5637.2稅務(wù)今天打電話說(shuō)讓我們?cè)僮圆橐幌拢@個(gè)轉(zhuǎn)出合理嗎?讓我們重新確定一個(gè)比例,再轉(zhuǎn)出!請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)應(yīng)該怎么做?是把免稅收入對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)出嗎?請(qǐng)老師給出具體的建議,感謝老師
1你好,民間非營(yíng)利組織,經(jīng)營(yíng)范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動(dòng),技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)浖u(píng)估與測(cè)試,環(huán)境試驗(yàn)這幾項(xiàng)范圍,上月舉辦了一個(gè)交流活動(dòng)會(huì)議,收到了中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)給我們的一個(gè)會(huì)議補(bǔ)貼,看著他們不是一個(gè)政府單位,要求我們給他開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)什么發(fā)票項(xiàng)目比較合適呀?符合我們經(jīng)營(yíng)范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅!官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好你偶爾發(fā)生的:你直接開(kāi)票即可:開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議補(bǔ)助費(fèi):這樣開(kāi)按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時(shí)稅種嗎?沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?娜娜呢52023-06-1318:34發(fā)布38次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你問(wèn)你稅務(wù)局,只要你稅務(wù)局那邊同意,不用增加范圍也可以開(kāi)。2023-06-1318:36一增加臨時(shí)稅種的話,增加什么稅種?娜娜呢52023-06-1318:38發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師現(xiàn)代服務(wù)的稅種認(rèn)定的2023-06-13我們單位經(jīng)營(yíng)范圍不是有交流活動(dòng)?不屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買(mǎi)的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對(duì)方給我開(kāi)了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報(bào)關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購(gòu)的貨物,贈(zèng)送客戶,視同銷(xiāo)售,確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入吧
老師,問(wèn)一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請(qǐng)退回,申請(qǐng)了抵扣稅費(fèi),那這個(gè)要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個(gè)銷(xiāo)售額稅點(diǎn)報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在把申報(bào)表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報(bào)表都做修改


那交印花稅的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
你好? ? 借稅金及附加 -印花稅貸銀行存款? ? ?