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老師,個人所得稅經(jīng)營所得稅納稅申報表A表怎么填???

2020-11-10 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 10:12

你好? ?你們是查賬征收 。 你按所屬期來報。 比如你營業(yè)收入欄次? ? ?報3季度的? 所屬期就是1-9月 你填寫累計收入 合計 來報??

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快賬用戶2656 追問 2020-11-10 10:16

第二欄的成本費(fèi)用里面是包含了那個個人的工資,然后下面還有一個投資者減除費(fèi)用,這個是不是減重復(fù)了啊,我每次填的時候是按照利潤表填3和1,倒減得出2,但是,我現(xiàn)在感覺填得有點(diǎn)不對

第二欄的成本費(fèi)用里面是包含了那個個人的工資,然后下面還有一個投資者減除費(fèi)用,這個是不是減重復(fù)了啊,我每次填的時候是按照利潤表填3和1,倒減得出2,但是,我現(xiàn)在感覺填得有點(diǎn)不對
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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:17

你好? ?怎么會重復(fù)了 。不重復(fù)的。? 個人工資是員工的工資? ?。 不是? 老板自己的工資?

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快賬用戶2656 追問 2020-11-10 10:24

那如果帳里面做的一個人的工資就是做的老板的工資,那就是重復(fù)了吧?

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快賬用戶2656 追問 2020-11-10 10:25

那個成本費(fèi)用里面是不含老板工資,投資者減除費(fèi)用是老板工資,是這樣理解嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:28

你好 是的。 這個是不能稅前扣除的。? ?你們應(yīng)該是做的員工工資才能扣除的? ? ? ??

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你好? ?你們是查賬征收 。 你按所屬期來報。 比如你營業(yè)收入欄次? ? ?報3季度的? 所屬期就是1-9月 你填寫累計收入 合計 來報??
2020-11-10
你好 1.第1行收入總額:填寫本年度開始經(jīng)營月份起截至本期從事經(jīng)營以及與經(jīng)營有關(guān)的活動取得的貨幣形式和非貨幣形式的各項(xiàng)收入總額.包括:銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入、利息收入、租金收入、接受捐贈收入、其他收入. 2.第2行成本費(fèi)用:填寫本年度開始經(jīng)營月份起截至本期實(shí)際發(fā)生的成本、費(fèi)用、稅金、損失及其他支出的總額. 3.第3行利潤總額:填寫本年度開始經(jīng)營月份起截至本期的利潤總額. 4.第4行彌補(bǔ)以前年度虧損:填寫可在稅前彌補(bǔ)的以前年度尚未彌補(bǔ)的虧損額. 5.第5行應(yīng)稅所得率:按核定應(yīng)稅所得率方式納稅的納稅人,填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的核定征收應(yīng)稅所得率.按其他方式納稅的納稅人不填本行. 6.第6行合伙企業(yè)個人合伙人分配比例:納稅人為合伙企業(yè)個人合伙人的,填寫本行;其他則不填.分配比例按照合伙協(xié)議約定的比例填寫;合伙協(xié)議未約定或不明確的,按合伙人協(xié)商決定的比例填寫;協(xié)商不成的,按合伙人實(shí)繳出資比例填寫;無法確定出資比例的,按合伙人平均分配. 7.第7~17行允許扣除的個人費(fèi)用及其他扣除: (1)第8行投資者減除費(fèi)用:填寫根據(jù)本年實(shí)際經(jīng)營月份數(shù)計算的可在稅前扣除的投資者本人每月5000元減除費(fèi)用的合計金額. (2)第9~13行專項(xiàng)扣除:填寫按規(guī)定允許扣除的基本養(yǎng)老保險費(fèi)、基本醫(yī)療保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)、住房公積金的金額. (3)第14~17行依法確定的其他扣除:填寫商業(yè)健康保險、稅延養(yǎng)老保險以及其他按規(guī)定允許扣除項(xiàng)目的金額. 8.第18行準(zhǔn)予扣除的捐贈額:填寫按照稅法及相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定,可以在稅前扣除的捐贈額,并按規(guī)定附報《個人所得稅公益慈善事業(yè)捐贈扣除明細(xì)表》. 9.第19行應(yīng)納稅所得額:根據(jù)相關(guān)行次計算填報. (1)查賬征收(據(jù)實(shí)預(yù)繳):第19行=(第3行-第4行)×第6行-第7行-第18行. (2)查賬征收(按上年應(yīng)納稅所得額預(yù)繳):第19行=上年度的應(yīng)納稅所得額÷12×月份數(shù). (3)核定應(yīng)稅所得率征收(能準(zhǔn)確核算收入總額的):第19行=第1行×第5行×第6行. (4)核定應(yīng)稅所得率征收(能準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用的):第19行=第2行÷(1-第5行)×第5行×第6行. (5)核定應(yīng)納稅所得額征收:直接填寫應(yīng)納稅所得額; (6)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方式:直接填寫應(yīng)納稅所得額. 10.第20~21行稅率和速算扣除數(shù):填寫按規(guī)定適用的稅率和速算扣除數(shù). 11.第22行應(yīng)納稅額:根據(jù)相關(guān)行次計算填報.第22行=第19行×第20行-第21行. 12.第23行減免稅額:填寫符合稅法規(guī)定可以減免的稅額,并附報《個人所得稅減免稅事項(xiàng)報告表》. 13.第24行已繳稅額:填寫本年度在月(季)度申報中累計已預(yù)繳的經(jīng)營所得個人所得稅的金額. 14.第25行應(yīng)補(bǔ)/退稅額:根據(jù)相關(guān)行次計算填報.第25行=第22行-第23行-第24行.
2023-06-07
您好,這是季度預(yù)繳填的,上面有收入,成本,利潤,專項(xiàng)附加扣除等 按實(shí)際填寫,個稅金額多少就自動計算
2024-02-02
就是根據(jù)你做賬的利潤表填
2024-09-11
你好,根據(jù)利潤表本年累計的收入,成本費(fèi)用,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報?
2020-12-22
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