你好 需要的。 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款

過節(jié)買的月餅水果 是直接計(jì)入借應(yīng)付職工薪酬 職工福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi) 對(duì)嘛 這個(gè)還需要細(xì)分 制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用啥的嘛
員工體檢費(fèi)和聚餐費(fèi)一定要通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)科目嗎?可不可以直接管理費(fèi)用—福利費(fèi)
我們公司管中午一頓員工餐,這一個(gè)月的餐費(fèi)開支直接記錄管理費(fèi)用—職工福利嘛?需要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬—職工福利嘛?
老師,我八月份員工餐費(fèi)直接做的應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi)現(xiàn)在我要調(diào)賬的話,是不是只要添一筆分錄就好了 添借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi),這樣對(duì)不
請(qǐng)問,外包食堂工作餐,食堂也每個(gè)月開發(fā)票給我們公司。所有的餐費(fèi)公司出,入帳每月需要計(jì)提嗎?(計(jì)提借:管理費(fèi)用 -餐費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 支付借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金)如果己開票未付款怎么做?
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
老師,請(qǐng)問一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對(duì)我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開混了,會(huì)有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請(qǐng)問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請(qǐng)問下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅


這部分需要申報(bào)個(gè)稅嘛?餐費(fèi)款是公司直接把錢付給餐館的,不是通過工資里發(fā)的
你好 如果能具體到每個(gè)員工的餐費(fèi)金額? 這個(gè)就得報(bào)個(gè)稅的??
就是不能具體到每個(gè)員工,都是行政喊菜,大家一起吃,費(fèi)用不固定的。
你好 那就算集體福利。 不繳納個(gè)稅 。 你做福利費(fèi)分錄即可?
之前做賬的時(shí)候直接做了 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 沒有計(jì)提。是不是要把分錄補(bǔ)齊?
你好 是的。 你要調(diào)整下分錄處理下 。? ?