可以的,可以下月勾選抵扣的
老師,10憑證里登記銷項稅額一共2萬,進項稅額一共3萬,那我在勾選的時候,能不能只勾選2萬,剩下的一萬進項等到下月勾選?
老師請問我1月份的銷項不含稅收入20萬,銷項稅額1.8萬。進項專票票不含稅額30萬,進項稅額3000.請問老師我勾選的時候是把要30萬全部勾選還是留12萬2月份抵扣才能避免風(fēng)險?
老師,一般納稅人,本月銷售票稅額1萬,本月進項票稅額3萬,這個怎么在增值稅認(rèn)證平臺上勾選?。渴前?萬的進項稅額全部勾選了?還是只勾選1萬的進項票稅額?
老師我2月份有進項稅額2800,我勾選時勾選2800抵扣。抵銷項稅額1200.di那剩下的1600怎么做賬呢?下次還能再抵扣嗎
我在在綜合服務(wù)平臺,勾選一張發(fā)票進項稅為100萬,假如我勾選抵扣的時候,抵扣的稅額修改為80萬,剩下的20萬,還在勾選平臺留的呢?還是剩余的20萬不能抵扣了?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
那結(jié)轉(zhuǎn)多少進項稅額就去勾選多少?剩下的已經(jīng)錄在憑證里的進項稅額就先不結(jié)轉(zhuǎn),什么勾選就什么時候結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
你沒有勾選認(rèn)證,賬面只能計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進項稅的
老師待認(rèn)證進項稅額是幾級科目?你這里怎么寫成三級科目?
這個就是三級明細(xì)科目