你好? 你們補(bǔ)做收入 借 銀行存款貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ? ? ? 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤? ??
老師好,今天發(fā)現(xiàn)2019年11月份的憑證餐飲收入少記了8882元,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣更正?
老師,您好,今天發(fā)現(xiàn)去年9月有筆的費(fèi)用記成了收入,能在1月賬里紅沖原來的憑證再做正確的憑證嗎
老師,今天我打印2022年八月憑證,發(fā)現(xiàn)八月份購買辦公費(fèi)發(fā)票金額是550我記成500元少記了50,我在23年一月份更正的話,不走以前年度損益調(diào)整,直接走辦公費(fèi)可以嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我今年8月份開了一張發(fā)票,記入了應(yīng)收賬款,9月份收到款項(xiàng),忘沖應(yīng)收賬款了,又記入了主營業(yè)務(wù)收入,增值稅已繳納,現(xiàn)在如何更正,是否可以沖減11月份的增值稅
老師好,今天更正了個(gè)去年11月份的申報(bào)表,那這樣應(yīng)該交的銷項(xiàng)稅款做到11月份同時(shí)也得把它轉(zhuǎn)到未交增值稅,一直掛在那里,到現(xiàn)在3月份繳納了在做,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交 貸:銀存,這樣對嗎
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?直接補(bǔ)記,借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入,作為本月的收入可以嗎?
你好不用。 你直接做? ? ?借庫存現(xiàn)金 或則銀行存款 貸 未分配利潤? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 你這個(gè)是不能直接做2020年收入的? 你不是說19年收入嗎? ?