您好,這個的話是可以沖減11月份的增值稅
老師我9月份開的普通發(fā)票113011.72,分錄為:借:應收賬款 110311.72 貸:主營業(yè)務收入 10972.12 應交稅金一增值稅銷項 3291.60. 10月份紅沖了13011.72 開過了張普票 12411.48 這筆分錄怎么調(diào)整。
12月一張專票信息開錯了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務收入3168.32 應交增值稅31.68)1月費忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應收賬款2970 貸:主營業(yè)務收入2940.59 應交增值稅—銷項稅額29.41 12月份: 借:應收賬款—2970 貸:主營業(yè)務收入—2940.59 應交增值稅-銷項稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
老師,我今年8月份開了一張發(fā)票,記入了應收賬款,9月份收到款項,忘沖應收賬款了,又記入了主營業(yè)務收入,增值稅已繳納,現(xiàn)在如何更正,是否可以沖減11月份的增值稅
你好!11月有一筆收入開票員開錯了發(fā)票,11月入賬時 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—應交增值稅。12月份開紅字發(fā)票紅沖了,請問12月如何做賬
老師如何區(qū)分在計算預付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報的
請問下老師,一般計稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應交稅金,在專票認證的時候進賬必須是當月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認證,是不是可以當月認證后抵減本月的銷項稅呢
老師我們公司是四個股東,兩個自然人兩個法人公司,那分紅的時候,我們是不是只代扣代繳自然人的個稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務風險
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,我們會有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個正確的金額
公司一個新來的員工,工作了4個月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我現(xiàn)在如何做這個更正憑證,8月開發(fā)票時借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,9月收到款項時借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,我現(xiàn)在如何更正這個憑證
你現(xiàn)在收入做重復了,沖銷九月份的那一筆賬務處理就行