您好,這個(gè)的話是可以沖減11月份的增值稅
老師我9月份開的普通發(fā)票113011.72,分錄為:借:應(yīng)收賬款 110311.72 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10972.12 應(yīng)交稅金一增值稅銷項(xiàng) 3291.60. 10月份紅沖了13011.72 開過了張普票 12411.48 這筆分錄怎么調(diào)整。
12月一張專票信息開錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-29.41 請問這樣做分錄對(duì)嗎
老師,我今年8月份開了一張發(fā)票,記入了應(yīng)收賬款,9月份收到款項(xiàng),忘沖應(yīng)收賬款了,又記入了主營業(yè)務(wù)收入,增值稅已繳納,現(xiàn)在如何更正,是否可以沖減11月份的增值稅
你好!11月有一筆收入開票員開錯(cuò)了發(fā)票,11月入賬時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。12月份開紅字發(fā)票紅沖了,請問12月如何做賬
老師,您看一下這個(gè)問題
企業(yè)會(huì)計(jì)制度的資產(chǎn)負(fù)債表里有預(yù)提費(fèi)用和預(yù)計(jì)負(fù)債項(xiàng)目,但是財(cái)務(wù)軟件是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,暫估費(fèi)用沒有聽過預(yù)提費(fèi)用核算 申報(bào)的時(shí)候也不用體現(xiàn)吧?
個(gè)體戶勞務(wù)費(fèi),3月有人工費(fèi)支出,未開票,4月報(bào)稅用填成本嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè)購買色選機(jī)6萬多,應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)對(duì)吧?那配套的色選機(jī)系統(tǒng)控制軟件8萬多要計(jì)入哪里呢
個(gè)體戶開過來的普票,在電子稅務(wù)局里面查得到嗎?怎么查
老師,支付完貨款,對(duì)方一直沒有給開票,暫估入庫每個(gè)月都要抄寫一遍嗎
請問 ,我們公司是勞務(wù)派遣公司,不是汽車制造銷售業(yè)公司,公司賣掉了自用車,收到賣二手車款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 ?
老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額必須得在借方嗎?如果在貸方結(jié)轉(zhuǎn)不走嗎?
老師,如果曾經(jīng)給一個(gè)公司當(dāng)過法人,現(xiàn)在退出來,換了新法人,那以后如果這個(gè)公司一直沒有完成實(shí)繳,會(huì)不會(huì)牽連責(zé)任?
你好,企業(yè)所得稅怎么做分錄呢,我現(xiàn)在做的是第二季度。我看4月份有扣了一筆企業(yè)所得稅,那在做4月份的賬是應(yīng)該怎么做這筆分錄呢
我現(xiàn)在如何做這個(gè)更正憑證,8月開發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,9月收到款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,我現(xiàn)在如何更正這個(gè)憑證
你現(xiàn)在收入做重復(fù)了,沖銷九月份的那一筆賬務(wù)處理就行