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老師,我今年8月份開了一張發(fā)票,記入了應收賬款,9月份收到款項,忘沖應收賬款了,又記入了主營業(yè)務收入,增值稅已繳納,現(xiàn)在如何更正,是否可以沖減11月份的增值稅

2023-12-05 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 23:06

您好,這個的話是可以沖減11月份的增值稅

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快賬用戶1285 追問 2023-12-05 23:10

我現(xiàn)在如何做這個更正憑證,8月開發(fā)票時借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,9月收到款項時借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,我現(xiàn)在如何更正這個憑證

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齊紅老師 解答 2023-12-06 07:44

你現(xiàn)在收入做重復了,沖銷九月份的那一筆賬務處理就行

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您好,這個的話是可以沖減11月份的增值稅
2023-12-05
你好,你當月的正數(shù)收入加負數(shù)收入合計是多少?
2020-12-23
?你好;? ?是的。 這個直接? ?借貸方不變。 金額負數(shù)即可? ??
2022-05-18
同學你好 1月按照正確的入賬 不紅沖沒事 現(xiàn)在紅沖就行了
2021-02-25
你好,按照11月份這筆業(yè)務做負數(shù)就可以
2024-01-03
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