您好 38萬要全額繳納增值稅
老師小規(guī)模建筑公司收到材料發(fā)票怎么寫分錄
我們是小規(guī)模建筑公司按季申報。購買的建筑材料,發(fā)票未到,款已預(yù)付,該怎么做賬呢?發(fā)票下個月到。
小規(guī)模建筑公司建筑材料季度38萬怎么納稅
小規(guī)模納稅人建筑公司掛燈籠產(chǎn)生的人工及材料費怎么做賬?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人季度超過三十萬如何報稅?
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,小規(guī)模70萬的機械租賃普票怎么計算稅額
疫情期間按照銷售額*1%計算增值稅
老師,還要去算附加稅和企業(yè)所得稅嗎?
要去算附加稅和企業(yè)所得稅 是的
老師企業(yè)所得稅怎么計算呢,25%嗎還是5%
老師你好, 企業(yè)所得稅用70萬-附加稅*5%還是25%呢?
請問對方小微企業(yè)標(biāo)準么
小規(guī)模企業(yè)
小規(guī)模納稅人也可以是小微企業(yè)的
老師你好,那企業(yè)所得稅是多少呢
企業(yè)所得稅用(70萬-附加稅)*5%
老師你好,增稅稅用70萬*1% 附加稅用 增值稅*12% 企業(yè)所得稅用(70萬-附加稅)*5% 對吧老師
應(yīng)該還有印花稅需要繳納 小規(guī)模納稅人附加要減半征收 印花稅也是
那這個需要怎么計算呢
把您算的附加稅減半就好了啊 然后再算印花稅 700000*3/10000*0.5=105
好的老師,辛苦了
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
老師,建筑材料的企業(yè)所得稅怎也同上一樣計算嗎?
建筑材料的企業(yè)所得稅 也是一樣的計算