你好,你得設備需要安裝嗎
老師,您好!我公司由集團公司統(tǒng)借統(tǒng)還貸款用于支付建材生產(chǎn)設備的分期付款,借款期限為一年,那發(fā)生的利息應該記入設備的成本,預提時會計分錄是?
甲企業(yè)為購入生產(chǎn)用設備一臺,2019年1月1日借入期限為兩年的長期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設備價款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計提長期借款利息,2020年底歸還長期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務編制有關會計分錄:①2019年1月1日,取得借款時:②2019年初,支付購買設備款時:③2019年12月31日,計提2019年應計利息時:④2020年12月31日,歸還長期借款本息和時。
甲企業(yè)為購入生產(chǎn)用設備一臺,2019年1月1日借入期限為兩年的長期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設備價款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計提長期借款利息,2020年底歸還長期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務編制有關會計分錄:①2019年1月1日,取得借款時:②2019年初,支付購買設備款時:③2019年12月31日,計提2019年應計利息時:④2020年12月31日,歸還長期借款本息和時。
甲企業(yè)為購入生產(chǎn)用設備一臺,2019年1月1日借入期限為兩年的長期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設備價款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計提長期借款利息,2020年底歸還長期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務編制有關會計分錄:①2019年1月1日,取得借款時:②2019年初,支付購買設備款時:③2019年12月31日,計提2019年應計利息時:④2020年12月31日,歸還長期借款本息和時。
甲企業(yè)為購入生產(chǎn)用設備一臺,2019年1月1日借入期限為兩年的長期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設備價款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計提長期借款利息,2020年底歸還長期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務編制有關會計分錄:①2019年1月1日,取得借款時:②2019年初,支付購買設備款時:③2019年12月31日,計提2019年應計利息時:④2020年12月31日,歸還長期借款本息和時。
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
是的,需要安裝
你好,同學會計分錄 借:在建工程-待攤支出-利息 ? ?貸:應付利息
那達到可使用狀態(tài)后的會計分錄是什么呢?
借:固定資產(chǎn) ? ? ?貸:在建工程
我指的是計提的利息
借:固定資產(chǎn) ? ? ?貸:在建工程-待攤支出-利息
老師,我的意思是設備轉固定資產(chǎn)以后計提的利息會計分錄,是不是 借:財務費用 貸:應付利息
你好,同學, 轉固之后是這樣的
好的,謝謝老師!
不客氣,方便給個好評