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老師甲公司接受捐贈原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬,稅額3.2萬,老師怎么寫分錄

2020-11-08 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-08 10:39

你好 借原材料 200000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 32000 貸 營業(yè)外收入 232000

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快賬用戶8509 追問 2020-11-08 10:40

老師直接捐贈不得稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-08 10:41

你好 接受捐贈是需要繳納企業(yè)所得稅的。

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你好 借原材料 200000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 32000 貸 營業(yè)外收入 232000
2020-11-08
你好 借:原材料??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額),? ?貸:營業(yè)外收入
2021-01-07
你好,8.5萬元是之前較早時候,稅率是17%的時候 8.5=50萬*17% 按現(xiàn)在的稅率就是6.5萬,而不是8.5萬了
2020-10-13
您好,本題目正確答案A選項
2022-07-04
借:原材料10 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1.7 貸:營業(yè)外收入11.7(增加會計利潤)
2021-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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