你好,如果情況屬實的話,做零申報是沒有問題的。
老師,公司連續(xù)幾年虧損,每年都是零申報,會不會有問題啊?會要求注銷嗎?
請問甲公司和乙公司相互借原料,以前年度都是以貨換貨,沒有開票,今年甲公司會計要求雙方一定要開原料銷售發(fā)票,可能的原因是,甲公司已連續(xù)3年虧損,2022年要做盈利,所以要求開原料發(fā)票,是這樣嗎?(2022年乙公司應(yīng)補甲公司原料差價20萬元)
老師您好,請問:現(xiàn)在遇到個問題。。就是按常理填報所得匯算清繳時,會有退稅,等于去年這家公司是虧損9w多,但是2季度交過所得稅200多,匯算清繳退稅?這樣稅務(wù)局會不會不高興、查賬呀?企業(yè)已經(jīng)連續(xù)2年虧損了,小規(guī)模納稅人。
老師,公司今年是虧損的,但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上面所有者權(quán)益上面還有幾十萬,是以前年度的盈利遺留下來,以前年度也已經(jīng)交過所得稅了的,現(xiàn)在公司要注銷了,這上面顯示的凈資產(chǎn)有幾十萬要不要緊???會不會涉及到要交什么稅才能注銷?。?/p>
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
如果連續(xù)三年虧損,是不是會引起稅務(wù)局的注意?
你好,稅務(wù)可能會注意到。情況屬實,可以和稅務(wù)說明。