同學(xué)你好 都是按照實(shí)際金額開票的,所以按照實(shí)際95確認(rèn)收入
老師,請(qǐng)問電商平臺(tái)滿100減5元,確認(rèn)收入是按減后的金額嗎?
請(qǐng)問老師,電商確認(rèn)收入是按哪里算的,是按平臺(tái)到賬戶嗎?還是說(shuō)在平臺(tái)上就是算收入了
老師,我們銷售手機(jī)一般納稅人,在京東和美團(tuán)上銷售,可是兩個(gè)平臺(tái)有優(yōu)惠券滿減,而且平臺(tái)有收取我們服務(wù)費(fèi)傭金,我們的收入是按實(shí)際收到的金額確認(rèn)收入,還是滿減前的。
請(qǐng)問老師,電商公司確認(rèn)收入,平臺(tái)顯示收入一欄,是10,000,費(fèi)用直接平臺(tái)扣減了2000,然后實(shí)際結(jié)算到公戶是¥8000,那報(bào)稅是按10,000報(bào)還是按8000報(bào)呢?
老師 我問一下 實(shí)務(wù)中我們?cè)陔娚唐脚_(tái)開店買貨,我們的銷售價(jià)是100元一件,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)5元每件,我們做收入是按照凈額確認(rèn)收入 還是凈額確認(rèn)收入
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
好的。謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝