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老師,問下,我們有屬于增值稅進轉(zhuǎn)出的情形,是先計提 增稅-進項,然后轉(zhuǎn)到 進轉(zhuǎn)出,再轉(zhuǎn)到 未交增值稅嗎?最后 進項稅、進轉(zhuǎn)出都無余額,是吧?

2020-11-05 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 16:28

你好!其實進項和銷項,進項轉(zhuǎn)出都是可以有余額的。

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快賬用戶5927 追問 2020-11-05 16:31

那想問下 我這個是先要計提到進項,然后一步步到未交嗎? 就這一筆,不可能讓有余額的

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:32

你好!進項不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 進項稅額轉(zhuǎn)出也不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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你好!其實進項和銷項,進項轉(zhuǎn)出都是可以有余額的。
2020-11-05
你好, 如果您當月不交增值稅,您可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,
2020-09-08
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-05-24
表示留底,做到這一步就可以。
2021-08-04
你好 是的?? 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-03-27
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