您好,這個的話,顯示出來就是沒有作廢的
你好,我下載了個人所得稅App發(fā)現(xiàn)有一個我不認(rèn)識的單位給我做了兩個月的個人所得稅,所得稅為0,我就提成申報了,申報冒名頂替,然后顯示已作廢,后來接了好幾回那個公司的電話讓我撤回,說是不撤回讓我去他們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局走一趟,這是怎么回事?對我有影響沒?
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務(wù)局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務(wù)局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費(fèi),說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費(fèi),說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當(dāng)于是項(xiàng)目經(jīng)理承包了一個項(xiàng)目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費(fèi)的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務(wù)繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費(fèi)能開開成什么。
老師,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元,4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元,然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元,還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元,這個月應(yīng)該怎么報稅呀,我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅報表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來
我們收到一張代開的發(fā)票,個人開具的勞務(wù)發(fā)票支付單位要代扣代繳個人所得稅 我們是先申報個稅,然后個稅由我們代扣代繳了之后 再給對方付款是吧 那給對方付的款是不是就是扣掉個稅之后的錢 比如我們單位個稅先墊付了20塊錢 本來應(yīng)該給他付300 現(xiàn)在把個稅的20塊錢減掉就相當(dāng)于付280元 還是說第2個方案 我們申報個稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的,我們該怎么操作?
老師 有個達(dá)人給我們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票走的是勞務(wù)報酬32775,個稅我們沒有申報,也沒有扣他的錢,現(xiàn)在稅務(wù)電話我們了,稅額將近6000多,如果找不到達(dá)人,達(dá)人不愿意出錢,或者我們不愿意替她交,怎么處理這個發(fā)票?作廢可以嗎?3月份開的,作廢了,是不是我們就不用代繳了?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
廣東這邊的公司,小規(guī)模納稅人每個月申報哪些稅種呢?
您好,請問員工交納社保后,在申報每月個人所得稅時,需要填嗎,怎么填?請?jiān)敿?xì)解答
那這個月報個稅可以先不報嗎,9月份讓他去作廢掉
對,可以先補(bǔ)申報,后期再作廢