是的,銷項稅、進項稅,進項稅轉(zhuǎn)出都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到未交增值稅的
做進賬稅額轉(zhuǎn)出后,再把進項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅對不
老師,做進賬稅額轉(zhuǎn)出后,再把進項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅對不
老師,問下,我們有屬于增值稅進轉(zhuǎn)出的情形,是先計提 增稅-進項,然后轉(zhuǎn)到 進轉(zhuǎn)出,再轉(zhuǎn)到 未交增值稅嗎?最后 進項稅、進轉(zhuǎn)出都無余額,是吧?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再從轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個月進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
老師,請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)
老師,想把負債率調(diào)低,可以把應付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應收款-個人社保 2000 貸: 應付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的