同學(xué),你好,是錢少了嗎?
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對(duì)不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬多,去查之前的賬目,每個(gè)月都差一直到1月份才對(duì)的上,這種情況怎么處理
老師,我想問一下,就是公司8月份做的記賬與實(shí)際手上的余額少了一萬多,然后這比數(shù)要怎么做賬,就是這比數(shù)應(yīng)該要收入的錢不見了,各種原因找不到,怎么做到以后的賬去
老師好,期初數(shù)錄入只有一級(jí)科目,沒有二級(jí)明細(xì) 比如,應(yīng)收賬款 50萬, 后面我要記賬,比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢,但是我建立二級(jí)科目時(shí)候,系統(tǒng)就提示會(huì)覆蓋原來的數(shù)據(jù),也就是直接把原來的50萬期初數(shù)加進(jìn)去了, 這種情況怎么辦?
老師,您好,我們這邊收到隨貨一起到的專票,實(shí)際收貨比發(fā)票數(shù)量要少,付款也是按實(shí)際收到數(shù)量付款,后續(xù)已不在購(gòu)入,稅額也全部抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呀?
老師,您好,我想請(qǐng)問一下,我們匯票一直沒有做賬,然后賬上就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際上是已經(jīng)收到了錢的。但之前是財(cái)務(wù)公司做的,現(xiàn)在要我銷賬,我要怎么去銷呢?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
是的,實(shí)際業(yè)務(wù)要收到的款,與賬上的款不符合
這個(gè)因?yàn)榻痤~不小,最好找一下原因,如果找不到,可以做到待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,找不到原因的話,做管理費(fèi)用處理 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸現(xiàn)金 借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
就是一直虧損在公司的賬戶上嗎,因?yàn)槭切鹿?,這邊也還沒開始去做會(huì)計(jì)分錄那些,只是用Excel做收支明細(xì)報(bào)表
如果是這樣,向領(lǐng)導(dǎo)說明原因,處理了或是就放著別管了,?