你好 是的 直接開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票即可

小規(guī)模納稅普通發(fā)票10月份對(duì)方退回需要重新開(kāi),現(xiàn)在是11月了,直接開(kāi)負(fù)數(shù)就了吧
老師,小規(guī)模納稅人,3月份有張免稅普票對(duì)方退回重開(kāi),現(xiàn)在稅率改成1%了,怎么紅沖重開(kāi)呀?
小規(guī)模納稅人,5月份對(duì)甲方開(kāi)具3張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,但6月接到通知,原發(fā)票與其對(duì)應(yīng)的合同同時(shí)作廢,重新簽訂新合同及開(kāi)具新發(fā)票(普票),5月份的賬目中需要提現(xiàn)出原來(lái)開(kāi)具的發(fā)票么(6月作廢的),還是說(shuō)不需要提現(xiàn),6月直接在稅控盤(pán)上對(duì)5月開(kāi)具的發(fā)票直接紅沖即可。
21年5月份為對(duì)方提供了應(yīng)稅中介服務(wù),當(dāng)時(shí)我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了1%的普通發(fā)票,對(duì)方未支付款。 現(xiàn)在是11月份,對(duì)方認(rèn)為發(fā)票時(shí)間超過(guò)3個(gè)月,讓退回重新開(kāi)具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人,如果紅沖發(fā)票,重新開(kāi)具,應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
老師,我們小規(guī)模公司11月份開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求我們重新,不接受11月份開(kāi)具的發(fā)票了,現(xiàn)在還能作廢嗎?跨季度了
紅字沖銷(xiāo)是什么意思能舉個(gè)例子嗎?
老師,做過(guò)內(nèi)賬,做過(guò)代賬,現(xiàn)在實(shí)務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒(méi)有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢(xún)完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開(kāi)具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話(huà)是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開(kāi)始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開(kāi)始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)局說(shuō)在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開(kāi)了10萬(wàn)的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開(kāi)具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬(wàn)形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開(kāi)了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開(kāi)票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線(xiàn)路板制造行業(yè)關(guān)于銷(xiāo)售成本,核算的,有沒(méi)有電子表格可以發(fā)我一下

