你好同學(xué),加計(jì)扣除這塊,書是有些不一樣的,一般是各按各的書同學(xué) 是的同學(xué)
老師我想問下,之前聽課,老師說,50%和50%匹配,70%和25%匹配,是說的什么來,還強(qiáng)調(diào)不是 70%和30%
老師,我問下年報(bào)利潤表上的研發(fā)費(fèi)用和所得稅匯算加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)必須相等嗎?如果不想等需要所得稅調(diào)減嗎?為什么專管員非說要相等,不想等就要調(diào)減,可是這二個(gè)金額不可能相等啊?除非我自己做的研發(fā)費(fèi)和審計(jì)的金額沒有出入,我說的對嗎?
老師!我們今年貸稅務(wù)貸,當(dāng)時(shí)去銀行審批額度的時(shí)候額度出來50萬但同時(shí)又提示收入與應(yīng)納稅額不匹配,銀行說申報(bào)收入的時(shí)候應(yīng)該有誤差,導(dǎo)致就擱置了。我想問季度預(yù)交所得稅和年報(bào)填寫誤差是有影響嗎?我需要把以前的報(bào)表都修改了嗎?
老師你好,我之前看到蔣飛老師的解答,我想請問一下提成律師辦案費(fèi)30%,律所該如何做賬呢?比如A律師收入50萬,按照70%提成計(jì)算個(gè)人收入,A律師應(yīng)納稅工資=50*70%*(1-30%)=24.5萬計(jì)算,那這30%的無票辦案費(fèi)是直接計(jì)提管理費(fèi)用-辦案費(fèi)10.5萬,還是說工資薪金申報(bào)按照50萬填收入,然后申報(bào)界面在“本期其他扣除-其他里”填25.5么?
老師您好!我們企業(yè)第一季度和第二季度各交企業(yè)所得稅3萬多元,是按小微企業(yè)所得稅率交的,接下來第三季度不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可能要交70多萬元,老板讓我們會(huì)計(jì)想想如何合理避稅,請問除了設(shè)立企業(yè)還有什么辦法?
我司是上海的高新技術(shù)企業(yè),又是科小。請問每月要申報(bào)哪些數(shù)據(jù)?在哪些平臺(tái)申報(bào)?前任財(cái)務(wù)沒有任何交接。
老師好,我公司是物業(yè)公司,24年是小規(guī)模納稅人,25年4月是一般納稅人,24年11月收的電費(fèi)款已做稅率1%的未開票收入,現(xiàn)在客戶又要24年的這張票,我公司還能開1%的票嗎?謝謝了
私人可以和其他人簽勞務(wù)合同嗎
稅務(wù)上總是提醒讓新辦開戶,但是我已經(jīng)打印清稅證明,準(zhǔn)備注銷了,總是推送要開戶否則罰款,請問工商注銷就可以了嗎?
個(gè)稅逾期申報(bào)了,是否要交罰款,能在稅務(wù)系統(tǒng)里查看嗎?
我司買的二手資產(chǎn),銷售方已計(jì)提完了,我司買固定這個(gè)固定資產(chǎn)還能計(jì)提折舊嗎?
老師您好 小規(guī)模出口額連續(xù)四個(gè)季度超500W會(huì)被升一般納稅人嗎
社保的基數(shù)是不是每年固定幾月份會(huì)上調(diào)?
小型微利企業(yè) 第一季度銷售收入37874318.56元 利潤總額323105.97元 所得稅費(fèi)用16155.3元 第二季度銷售收入40577525.26元 利潤總額407148.44元 所得稅費(fèi)用20357.42元 專管員說第一季度跟第二季度,所得稅系統(tǒng)匹配異常,要每個(gè)季度的應(yīng)納稅所得稅率相減大于百分0.1,請問我是小微企業(yè),是每個(gè)季度的所得稅費(fèi)用(也就是利潤總額×百分5)÷本季度的營業(yè)收入么?
老師我單位是紅十字會(huì),接受捐贈(zèng)捐贈(zèng)款項(xiàng)及物資怎么判斷需不需要用委托代理資產(chǎn)科目呢。我之前都是做限定性收入但是審計(jì)老師說錯(cuò)了要做委托代理資產(chǎn)
我不知道是不是加記,就知道有這個(gè)比例,忘記什么什么的比例了
這個(gè)內(nèi)容是什么老師可以說下嘛?
你好同學(xué),這個(gè)是科技公司 原來的加計(jì)扣除現(xiàn)在增加扣除的比例
50和70什么意思,老師詳細(xì)說下吧
這個(gè)是以前的政策是研發(fā)費(fèi)用比如發(fā)生了100萬,你稅前可以扣150萬現(xiàn)在扣175萬同學(xué)