您好,符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務總局《關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)對企業(yè)稅前扣除憑證進行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
老師我們公司是5月正式注冊下來的,我們在5月到8月買的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現(xiàn)金報銷支付的,這個帳我應該做到幾月的呀,外賬我是從5月開始建賬的。然后這些費用全部做到9月但是這些發(fā)票的進項已經(jīng)在8月抵扣了有沒有什么問題呢,之前只做了內賬,這個月不是要季報了嗎,才開始建的外賬。
七月開辦企業(yè),購買了些辦公用品,電腦,打印機,辦公桌等等,發(fā)票還沒給公司開,說十月份開,請問老師,我做七月賬還是等發(fā)票到在做,如果做七月賬,比如說打印機,借:預付賬款貸:開辦費-管理費 還有辦公桌之類的金額達到三千以上了,可以做固定資產嗎? 開辦時都是現(xiàn)金做的
借了項目部的內賬,開始都是沒有正規(guī)發(fā)票的,比如生活費,水電費,辦公用品,小材料等,這些要如何做賬才合理
你好,小規(guī)模代理記賬公司。接到一個做石灰砂石生意的建材門市的記賬業(yè)務。他是從2022年12月份做的稅務登記。到23年4月份才有業(yè)務收入。請問從幾月份開始建賬套做賬。只有20234月份才開了幾張發(fā)票有的收入,那之前月份如果做賬的話都需要做哪些費用呢?要跟人家要哪些票據(jù)?
A與B合作,A幫B購買材料,部門人員工資費用都算給B.平時發(fā)生的這些費用,分錄是:借:其他應收款-B公司,貸:現(xiàn)金"。等到了下個月,A就要把這些費用100元+稅點6%=106元開票給B.這個稅點6元,是記錄到哪個科目?這些賬務都是內賬的處理。。。。
老師,供銷社收到財政補貼的農業(yè)社會化服務項目補貼,是發(fā)給下面實際提供服務的公司或者個人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財政補貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財政補貼),這種發(fā)票,然后我們怎么做賬,補貼是按畝數(shù)補的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細解答哈,謝謝!
請董老師回答? 某企業(yè)2024年的會計利潤400萬元,當年10月,將一批自產貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I業(yè)外支出”列支捐贈支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價為100萬元(不含稅價)。 要求:計算上述業(yè)務應調整的應納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細點的步驟
公司法人機構在北京,社保也在北京繳納,但工程項目在昆明,外經(jīng)證已報驗,工資在昆明發(fā)放,這種情況,個稅從北京轉到昆明申報繳納,對納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個人薪金所得稅會計相關分錄
請問老師,月末結轉需要繳納的增值事,借,應交稅費-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅嗎?
老師好,請問盈利8萬我要交多少個稅,是怎么計算的
老師,收到對方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實際結算付款為35280元,請問進項抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛
老板私人接的學校項目部,掛靠在別家公司,用私人銀行卡轉賬到掛靠公司,怎么這個分錄要怎樣做才合理,后面這個錢還回來又改如何做賬
借 其他應收款 貸 銀行存款