你好? 返現(xiàn)是因為購進了足夠多的貨物? 返利嗎? ??

甲是供應商 乙是批發(fā)商 甲向乙供貨100件奶粉 每件120元,后期返10個點 會計分錄怎么做?
向供應商購貨一年后供應商返現(xiàn)金,怎樣做會計分錄
和供應商拿貨,一年后達到一定量,可獲得返利。然后公司今年匯總發(fā)現(xiàn)達到指標,溝通后現(xiàn)我司銀行收到供應商返利款。我想問下:收到返利款時,稅務賬上是怎么做分錄的?
供應商給的返點怎么做會計分錄
給供應商結(jié)款時供應商給的返利直接減貨款,會計分錄怎么做?
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產(chǎn)賬面價值在什么情況下會出現(xiàn)負數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因為變質(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時候,技術(shù)服務費,信息系統(tǒng)服務和軟件開發(fā)服務,同一家公司,有的時候開混了,會有啥問題么
老師:廣告服務*廣告發(fā)布費 屬于宣傳費嗎 這個作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務電話過來補稅金,應申報不含稅收入1653396.91元,銷項稅額214941.6元。當期申報不含稅收入1295222.99元,銷項稅額157701.58元,應補收入358173.92元,銷項稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個可以嗎?有強制交醫(yī)保嗎?
兩個公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報個稅
是的,購了足夠多返現(xiàn)金
你好? ? ?比如開的之前專票的話 。現(xiàn)在做 : 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)