你好,之前的發(fā)票已經(jīng)認證入賬,發(fā)票原件就不需要退回的?

購買方已抵扣并申請紅字發(fā)票,銷售方必須要原件退回嗎?
你好,購買方已經(jīng)抵扣的專用發(fā)票銷售方能申請開紅字發(fā)票嗎,還是必須購買方申請呢。
老師,購買方已抵扣的發(fā)票,銷售方要開紅字,是不是必須要購買方開具紅字信息表?
購買方已抵扣的發(fā)票申請紅字,發(fā)票要寄回去給銷售方嗎?
老師,購買方有銷售退回,專票已抵扣,銷售方可以操作紅字發(fā)票申請嗎
請問其他單位代發(fā)工資代交社保,收到代發(fā)單位全額開具6%的專用發(fā)票,項目名稱為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費,可以使用嗎?還是要開人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣或者勞務(wù)外包才行?
老師,我們老板大金額的發(fā)票超過一百萬的,分開開票,每張都要小于100萬,說超過100萬的發(fā)票會被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,這樣有沒有風險啊?
銀行對賬少個九分錢,是以前的,可以用哪個科目調(diào)賬嗎
客戶退貨100件,重新處理92件,損耗的8件計什么科目
快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
我們公司賣豬肉的,我們給客戶訂單數(shù)數(shù)量不夠,后面補貨了,補貨的全部在系統(tǒng)錄了金額,本來應(yīng)該不用錄金額,但是系統(tǒng)有錄金額,會計說做賬要抹零,財務(wù)要支出的,這個分錄怎么做
老師 打印機開發(fā)票開什么類目
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
已經(jīng)支付了的預(yù)付款,現(xiàn)在收到退回預(yù)付款,怎么入賬?
那我開的紅字發(fā)票要寄給對方做進項轉(zhuǎn)出,對吧?
你好,開的紅字發(fā)票要寄給對方,對方是做進項稅額負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 進項稅額負數(shù)與進項稅額轉(zhuǎn)出是兩碼事
是的,表述錯誤
謝謝老師!
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎
沒有了,謝謝哈!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝