同學你好,這筆稅進行抵扣處理。

老師,請問您,我單位出售了一輛未抵扣的汽車,當時進項稅額入在應交稅金-進項稅額里,現(xiàn)在這筆稅應該如何處理呢[抱拳]
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,21年有個異常發(fā)票,當時稅務局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時記賬:借主營業(yè)務成本,貸應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 借應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費——未交增值稅,當月的時候由于要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還認證了很多進項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應交稅費——未交增值稅上面,請問我應該如何處理?
老師,您好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在是我在做進銷項對應結(jié)轉(zhuǎn)時,出現(xiàn)了進項稅貸方有余額,而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡易計稅的,簡易計稅的金額與這個進項余額剛好相等,請問一下該如何處理這個進項貸方余額
老師,您好,我在上個月份做增值稅申報的時候抵扣了1張進項票,繳稅按抵扣后的金額交的,現(xiàn)在3月份做增值稅申報的時候發(fā)現(xiàn)上個月抵扣的這張進項票還在未勾選系統(tǒng)里面,相當于沒有抵扣,請問應該怎么處理
潮化瓶的稅收分類是什么
個體戶營業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到
我們和甲方合作 然后他幫我們墊付的貨款 從他們公司付款的 然后我們要把錢還給他們 用公戶給他們還回去可以嗎 就是公對公打款 簽合同 開發(fā)票開的金屬制品
做批發(fā)零售的商貿(mào)企業(yè),銷售農(nóng)產(chǎn)品(進項為9%的純牛奶),稅率是多少?。恳罁?jù)具體的稅務文件名稱是什么?
小規(guī)模一般納稅人,購買電腦開了13個點專票 是不是也不好抵扣
老師,新建廠房打樁費,水電費,監(jiān)理費,設(shè)計費,規(guī)劃費計入房產(chǎn)稅?
老師,如果長期不申報納稅,稅局會上門查賬嗎?
老師你好,想咨詢下,就是我們是做售貨機的,有廣告費收入,但是我們是下游,所以廣告費收入當月是不確定能不能收到的,現(xiàn)在初步能知道金額,現(xiàn)在都已經(jīng)10月份了一下子就弄到當月了,這樣就會導致收入會多了,影響到利潤,這樣的話我現(xiàn)在核算的是10月收入怎么處理比較好呢?
老師,你好,我想問下,個人如果出租住房的話,到稅務局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個人開的服務類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交