同學(xué)你好,這筆稅進(jìn)行抵扣處理。
老師,請(qǐng)問(wèn)您,我單位出售了一輛未抵扣的汽車(chē),當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額入在應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額里,現(xiàn)在這筆稅應(yīng)該如何處理呢[抱拳]
老師,問(wèn)下在今年1月份,做了一筆福利費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,21年有個(gè)異常發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時(shí)記賬:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話(huà)一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何處理?
老師,您好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在是我在做進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額,而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額與這個(gè)進(jìn)項(xiàng)余額剛好相等,請(qǐng)問(wèn)一下該如何處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)貸方余額
老師,您好,我在上個(gè)月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候抵扣了1張進(jìn)項(xiàng)票,繳稅按抵扣后的金額交的,現(xiàn)在3月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上個(gè)月抵扣的這張進(jìn)項(xiàng)票還在未勾選系統(tǒng)里面,相當(dāng)于沒(méi)有抵扣,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類(lèi),多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫(kù)存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個(gè)??即鸢革@示說(shuō)法恰當(dāng),我覺(jué)得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題