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就是我們考核承包商的一個(gè)扣款質(zhì)量,不是說產(chǎn)品是服務(wù)質(zhì)量問題的,一個(gè)扣款,這個(gè)扣款他們已經(jīng)把錢打過來(lái)了,那我們?nèi)霠I(yíng)業(yè)外收入需要不需要計(jì)算增值稅。

2020-10-30 17:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-30 18:01

同學(xué)你好 和合同任務(wù)執(zhí)行沒有關(guān)系的 直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 不計(jì)算增值稅

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同學(xué)你好 和合同任務(wù)執(zhí)行沒有關(guān)系的 直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 不計(jì)算增值稅
2020-10-30
同學(xué)你好!這個(gè)不用開收據(jù)? ?只是? 乙方給你們開票的金額? ?相應(yīng)減少的 比如本來(lái)是100萬(wàn)元工程款? ?扣10萬(wàn)元? ?他就開90萬(wàn)元給你們的 如果本來(lái)開過100萬(wàn)元發(fā)票? ? 現(xiàn)在可以開紅票? 沖回的
2021-03-11
您好 如果產(chǎn)品質(zhì)量有問題 要給對(duì)方銷售折讓的話 要開具紅字發(fā)票
2021-04-08
您好,他們發(fā)票不少開,體現(xiàn)在我們賬上就是應(yīng)付不付的營(yíng)業(yè)外收入, 這本是收入,在利潤(rùn)表里了,不用再調(diào)增的。這個(gè)要交增值稅哦
2024-04-11
賠償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,可以稅前扣除
2021-02-16
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