那個沒法子的,沒有發(fā)票沒法處理的

老師,請問一下,我們是盈利醫(yī)院,之前一批股東出了錢請了和另外一個醫(yī)院合作經(jīng)營,就是股東出錢,他們出人這種方式經(jīng)營,但是后來醫(yī)院出了點事情,這批人走了,把賬上的錢也轉(zhuǎn)走了(理由是發(fā)工資,因為他們的工資一直由原來的醫(yī)院發(fā)的),他們走了以后,后來又來了幾個股東,把這堆股份接了下來,但是之前的賬上的數(shù)據(jù)他們都不認,所以現(xiàn)在兩邊在打官司,現(xiàn)在賬是重新建立了,期初數(shù)據(jù)是0,請問兩個賬的數(shù)據(jù)怎么銜接呢?
老師:我們股東當時借了400多萬進來公司,但是現(xiàn)在他要求要更名為其他人,更名后股東沒有他了,到時我公司收到有錢要還回給他,這樣操作可以的嗎?還是要錢給回他才更名才行。
老師,咨詢個法律問題,我們對外投資的企業(yè)要注銷,但是有筆外債需要還,我們公司是以技術(shù)入股的,其他股東貨幣資金出了幾百萬,但是公司成立沒多久股東出現(xiàn)分歧就沒做業(yè)務,公司章程寫的我們是貨幣出資,現(xiàn)在其他股東要求我們來出這筆外債的錢,理由是技術(shù)未形成出資,而且其他股東都出了那么多錢。我們肯定不樂意出這錢,因為其他股東作為運營方?jīng)]賺錢不怨我們,從法律角度來講我們應該出這錢嗎?
公司有個股東,他借用我們公司幫他收勞務款,他自己沒有獨立的公司,對方公司把錢打到我們賬上,我們要給對方提供發(fā)票,我們怎么把收到的這筆錢轉(zhuǎn)給我們股東呢,但是他個人又提供不了發(fā)票給我們。
老師,就是我們這邊兩個股東,然后他們前期墊付的錢非常多,但是自己墊付購買時并沒有讓另一個股東知道。然后他們倆現(xiàn)在分別報支出時,雙方都不是很信任對方的實際發(fā)生,然后我讓他們把支付記錄或收據(jù)給我了。就是像他們這種前期支出應該怎么操作 能讓后期他倆都認可這個支出呢,老師幫我想個簡單又實用的好方法,別給我好多的文字,謝謝。
老師,開發(fā)票要看哪些資料?
老師,我們請了一個技術(shù)指導員,3.6萬。他開發(fā)票稅高,我們準備給他發(fā)工資,發(fā)四個月的。簽個臨時合同可以不?
老師就是水利建設(shè)費需要計提嗎?如果要計提分錄怎么寫?
已收款進來未開票出去的,必須要補開發(fā)票嗎
現(xiàn)金流量表應該怎么登,怎么理解每一項應該填的具體內(nèi)容嗎
其他應收,其他應付超什么的時候會預警
公司的賬每年要稅務師事務所審計嗎,如果不審計,會計自己做匯算清繳可以嗎
一般納稅人開具的發(fā)票,對方接收票后開具了銷售折讓,如何做賬,收入要沖回折讓金額嗎
網(wǎng)銀開戶費用屬于辦公費還是財務費用嘞?
@郭老師@郭老師@郭老師