同學,你好
可以,就差一個月,也沒有跨年

這個月材料發(fā)票沒到,做了暫估入庫,下個月材料發(fā)票進來,下個月直接幫這個月的暫估材料紅沖這筆分錄,然后實際入庫做進去這樣就可以的吧
老師暫估成本做借,工程施工—材料費20000,貸,應付賬款20000這樣可以嗎?發(fā)票8月份開來,再沖紅,不用做原材料去了吧
2月暫估的原材料,到.3月都沒有來發(fā)票,可以到來了發(fā)票再做暫估紅沖嗎?
你好,當月發(fā)票沒有開過來,先把材料入庫,借原材料貸應付暫估,發(fā)票來了沖紅 借原材料 貸應付-A公司,這樣可以吧,
原材料發(fā)票未開來,可以先做暫估嗎?分錄怎么做
老師,開發(fā)票要看哪些資料?
老師,我們請了一個技術指導員,3.6萬。他開發(fā)票稅高,我們準備給他發(fā)工資,發(fā)四個月的。簽個臨時合同可以不?
老師就是水利建設費需要計提嗎?如果要計提分錄怎么寫?
已收款進來未開票出去的,必須要補開發(fā)票嗎
現(xiàn)金流量表應該怎么登,怎么理解每一項應該填的具體內(nèi)容嗎
其他應收,其他應付超什么的時候會預警
公司的賬每年要稅務師事務所審計嗎,如果不審計,會計自己做匯算清繳可以嗎
一般納稅人開具的發(fā)票,對方接收票后開具了銷售折讓,如何做賬,收入要沖回折讓金額嗎
網(wǎng)銀開戶費用屬于辦公費還是財務費用嘞?
@郭老師@郭老師@郭老師
跨年不可以嗎?我是自己開給自己的那種。如果發(fā)票量不夠的話,我想12月份的一月份開給自己。