8月已經(jīng)使用,9月開始計提折舊,是對的
現(xiàn)有電腦10臺,是固定資產(chǎn),8月1日開始使用,9月我才收到供應給的發(fā)票,付款也是9月,我從什么時候計提折舊?
老師你好,固定資產(chǎn)折舊到什么時候就不用折舊了?是不是折舊到預計使用期數(shù)就不再折舊了呢?還是要折舊到0為止啊?標黃顏色的第一個期末凈值這個月要是還按正常計提就已經(jīng)不夠提了。這兩個要是按預計使用期數(shù)提是提到7.31號的 8月份就不用提了 東西還在使用呢 該怎么做賬 怎么處理呢?
老師,8月開始使用的東西,需要計提折舊,發(fā)票10月回來的。我8月記得預付款,9月折舊的,10月預付款轉(zhuǎn)折舊。這樣預付款的時候就給記折舊是不是不行?
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產(chǎn)啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發(fā)票開回來的時候做固定資產(chǎn)
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設預付賬款是不是應該是借:預付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設預付賬款科目是不是應該是借:應付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預付賬款或者應付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貨:應付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
剛剛表述錯誤,10月預付轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)
但是9月的時候還是預付款?。渴遣皇遣缓弦?guī)矩?
8月,暫估入資 借 固定資產(chǎn) ? 貸 應付賬款
可我沒有啊,老師,我覺得我做錯了,9月折舊額已經(jīng)有這個的金額了,馬上記10月的賬呀,怎么調(diào)一下了?
你是怎么記賬的的,你寫下呢?
8月是借預付,貸銀行存款 9月只在計提的折舊的時候把這個東西的金額記進去了。 10月發(fā)票回來了,我準備預付轉(zhuǎn)資產(chǎn)。11月開始折舊。
9月計提了折舊?那就只補計提10月的折舊
啥意思?怎么做?我覺得你說的好亂
其實錢已付,資產(chǎn)也轉(zhuǎn)了,就是折舊少計提了