同學(xué)你好,原來的分錄是如何做的;
發(fā)票稅額258元,直接進入應(yīng)交稅費-進項稅,做完憑證后發(fā)現(xiàn)258元有一部分得入進項稅額轉(zhuǎn)出,請問調(diào)整的會計分錄如何寫
所有的成本發(fā)票入賬后,一部分進項稅沒有認(rèn)證抵扣,請問這部分進項稅如何做賬務(wù)處理呢??這部分進項稅會影響資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費項嗎??
老師 你好!11月份有一張發(fā)票金額16008元沒有認(rèn)證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒有做進項稅(待認(rèn)證發(fā)票) 直接做了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額, 12.月份沒有進項 也沒有銷項 這月該怎么調(diào)整呢
你好老師,以前年度有個賬是這樣的,收到一張專票,記賬時直接將進項稅款計入管理費用了,但是后來調(diào)整又將計入管理費用的進項稅調(diào)出來了,月末時發(fā)現(xiàn),本月都是簡易計稅的收入,所以又把進項稅額轉(zhuǎn)出了,他會計分錄是這樣寫的 借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:管理費用 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對嗎
2020年的進項發(fā)票被查出虛開,現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進項認(rèn)證抵扣2020年的進項轉(zhuǎn)出的一部分,同時稅務(wù)局讓補交所得稅10萬元,應(yīng)該怎樣做分錄?比如進項稅額轉(zhuǎn)出50萬元,勾選現(xiàn)在的進項稅額30萬,交20萬增值稅,勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬?成本入現(xiàn)在嗎?稅務(wù)局讓補10萬所得稅
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
同學(xué)你好 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出;
已經(jīng)借方做到應(yīng)交稅費-進項稅額-13% 我們現(xiàn)在是憑證想調(diào)整部分到應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出就可以,不需要調(diào)減進項;進項轉(zhuǎn)出就是減少了進項稅額