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發(fā)票稅額258元,直接進入應交稅費-進項稅,做完憑證后發(fā)現(xiàn)258元有一部分得入進項稅額轉出,請問調整的會計分錄如何寫

2020-10-30 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-30 11:58

同學你好,原來的分錄是如何做的;

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快賬用戶8256 追問 2020-10-30 12:05

借:應付職工薪酬 其他應付款 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2020-10-30 12:10

同學你好 借,應付職工薪酬 貸,應交稅費一應增一進項轉出;

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快賬用戶8256 追問 2020-10-30 12:14

已經(jīng)借方做到應交稅費-進項稅額-13% 我們現(xiàn)在是憑證想調整部分到應交稅費-進項稅額轉出

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齊紅老師 解答 2020-10-30 12:25

同學你好 現(xiàn)在做進項轉出就可以,不需要調減進項;進項轉出就是減少了進項稅額

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同學你好,原來的分錄是如何做的;
2020-10-30
借應交稅費待認證貸應交稅費應交增值稅進項。
2021-04-20
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項轉出2462.28。
2025-07-14
你好需要計算做好了發(fā)給你
2024-07-13
同學你好 對的 是這樣做的
2023-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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