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老師,年前采購的貨物已付首款,貨物已收到并賣出開了票,但年后才收到了成本票和付了尾款,這種該怎么做賬啊

2020-10-30 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-30 10:01

您好,入庫按暫估,正常銷售。收發(fā)票沖回暫估在確認(rèn)應(yīng)付賬款即可。

頭像
快賬用戶8873 追問 2020-10-30 10:07

正常銷售在年前就計(jì)提成本的時(shí)候是貸庫存-暫估,還是庫存啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-30 10:08

您好,庫存沒有暫估,只有應(yīng)付賬款暫估

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您好,入庫按暫估,正常銷售。收發(fā)票沖回暫估在確認(rèn)應(yīng)付賬款即可。
2020-10-30
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估? 暫估入庫
2022-11-17
同學(xué)您好,您采購的時(shí)候 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 等到發(fā)票來了,沖掉這筆,根據(jù)發(fā)票重新入賬就可
2023-09-20
只有發(fā)票沒有,貨物可以不用做。
2021-04-07
你好!按進(jìn)價(jià)暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月取得發(fā)票原分錄紅字沖回暫估分錄,在按藍(lán)字發(fā)票做就可以
2022-04-12
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