你好,同學(xué)。 預(yù)交是合同金額-分包作為計稅依據(jù),是可扣除,不是不用預(yù)交的
請問老師,我們是建筑業(yè)的一般納稅人,異地預(yù)繳增值稅的時候,我聽到說材料部份是不用預(yù)繳的,只有勞務(wù)方面的,也就是說9%稅率的業(yè)務(wù)部分才要預(yù)繳,這種說法對嗎
提前祝老師中秋節(jié)快樂!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請問老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購買材料等的購進(jìn)都不能扣除是嗎?這個季度我們開票40萬,按季度來說不夠45萬免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費(fèi)表呢?還是要正常申報,再扣除?
請教下:我們是建筑勞務(wù)公司,開給總包250萬的發(fā)票【其中材料:130萬+勞務(wù)120萬】我們在預(yù)繳申報的時候,需要扣除材料的130萬嗎? 開出去的發(fā)票是:9% (材料+安裝費(fèi)) 250萬 供應(yīng)商進(jìn)項的發(fā)票是:13% (材料發(fā)票) 130萬 一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 我們預(yù)繳2%的稅,在預(yù)繳時候,需要扣除材料費(fèi)嗎?
樸老師 但是按老師前面的說法是等出稅單了在做賬務(wù)處理,只要一出稅單我們就得去銀行交 用不到預(yù)繳的那部分費(fèi)用,預(yù)繳海關(guān)的稅金只是平時先扣稅(昨天說這部分可以不做賬務(wù)處理)等后面稅單出稅單才賬務(wù)處理
老師,建筑裝飾企業(yè),一般納稅人,前兩個月接了一個裝修工程收到對方一筆預(yù)付款項100萬,當(dāng)時沒有按稅法規(guī)定收到預(yù)收款的時候預(yù)繳增值稅,本月稅局發(fā)現(xiàn)要求我們更正前兩個月的申報表,并繳納滯納金,請問是按多少稅率預(yù)繳呢,直接按9%還是3%,采用一般計稅方法
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎