你好,同學(xué)。 預(yù)交是合同金額-分包作為計(jì)稅依據(jù),是可扣除,不是不用預(yù)交的

請(qǐng)問老師,我們是建筑業(yè)的一般納稅人,異地預(yù)繳增值稅的時(shí)候,我聽到說材料部份是不用預(yù)繳的,只有勞務(wù)方面的,也就是說9%稅率的業(yè)務(wù)部分才要預(yù)繳,這種說法對(duì)嗎
請(qǐng)教下:我們是建筑勞務(wù)公司,開給總包250萬的發(fā)票【其中材料:130萬+勞務(wù)120萬】我們?cè)陬A(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,需要扣除材料的130萬嗎? 開出去的發(fā)票是:9% (材料+安裝費(fèi)) 250萬 供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票是:13% (材料發(fā)票) 130萬 一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 我們預(yù)繳2%的稅,在預(yù)繳時(shí)候,需要扣除材料費(fèi)嗎?
樸老師 但是按老師前面的說法是等出稅單了在做賬務(wù)處理,只要一出稅單我們就得去銀行交 用不到預(yù)繳的那部分費(fèi)用,預(yù)繳海關(guān)的稅金只是平時(shí)先扣稅(昨天說這部分可以不做賬務(wù)處理)等后面稅單出稅單才賬務(wù)處理
老師,建筑裝飾企業(yè),一般納稅人,前兩個(gè)月接了一個(gè)裝修工程收到對(duì)方一筆預(yù)付款項(xiàng)100萬,當(dāng)時(shí)沒有按稅法規(guī)定收到預(yù)收款的時(shí)候預(yù)繳增值稅,本月稅局發(fā)現(xiàn)要求我們更正前兩個(gè)月的申報(bào)表,并繳納滯納金,請(qǐng)問是按多少稅率預(yù)繳呢,直接按9%還是3%,采用一般計(jì)稅方法
您好老師,請(qǐng)問一下,我公司建筑行業(yè),大部份項(xiàng)目在異地,異地增值稅是強(qiáng)制性2/3個(gè)點(diǎn)的,這個(gè)稅負(fù)率對(duì)我們來說很高了,那我們能不能深圳本有不繳稅或者是繳極少的增值稅?稅負(fù)率才0.1,請(qǐng)問這個(gè)當(dāng)?shù)囟惥质强慈臧惖囟愗?fù),還是只看深圳本地增值稅稅負(fù)率?
老師,我們有一個(gè)公司要注銷了,另一個(gè)公司欠他300多萬怎么弄啊
老師,我公司有一個(gè)員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,銀行結(jié)匯時(shí)回單上有個(gè)匯率與結(jié)匯人民幣金額與實(shí)際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月公司從工資里扣的遲到費(fèi),入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時(shí)候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊(cè)地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個(gè)注冊(cè)的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項(xiàng)。
老師:問個(gè)問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費(fèi)B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費(fèi)給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費(fèi)給電業(yè)局,然后A再給B開電費(fèi)發(fā)票,B將電費(fèi)付給A,謝謝!
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)期限是多少年
退貨1706件,倉(cāng)庫(kù)返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品92 這樣做對(duì)嗎?感覺怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
我們購(gòu)入時(shí)取得的是普通發(fā)票,無法抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售,能不能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法開票繳納增值稅

