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老師:同一公司應(yīng)收借方掛了400,應(yīng)付貸方掛了200,合并時(shí)該如何做分錄

2020-10-29 10:50
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 10:50

您好 借 應(yīng)付賬款 200 貸 應(yīng)收賬款 200

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您好 借 應(yīng)付賬款 200 貸 應(yīng)收賬款 200
2020-10-29
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款63 貸其他應(yīng)收款63 這樣就剩其他應(yīng)收款337了
2021-11-18
您好 借 其他應(yīng)付款 63 貸 其他應(yīng)收款 63
2020-08-12
你好; 同一個(gè)公司 名下 有多個(gè)科目的; 你可以對沖下的 ; 你想用應(yīng)收賬款科目 ; 那么你就把預(yù)付賬款 沖掉 ; 借應(yīng)收賬款 貸 預(yù)付賬款 這樣就預(yù)付賬款沖掉了; 金額都掛到 應(yīng)收賬款科目去了
2022-04-02
貸方可以沖銷 貨款的 供應(yīng)商的應(yīng)收賬款
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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