你好; 同一個公司 名下 有多個科目的; 你可以對沖下的 ; 你想用應(yīng)收賬款科目 ; 那么你就把預(yù)付賬款 沖掉 ; 借應(yīng)收賬款 貸 預(yù)付賬款 這樣就預(yù)付賬款沖掉了; 金額都掛到 應(yīng)收賬款科目去了
企業(yè)的同一家客戶既有應(yīng)收賬款又有應(yīng)付賬款 期末余額都在借方 且應(yīng)收賬款的余額大于應(yīng)付賬款的余額 清往來合并兩個科目之后只保留應(yīng)收賬款,應(yīng)收帳面上余額不是越來越多嗎?這筆合并的分錄到底怎么做呢?
我公司和另一公司是同一法人控制的兄弟企業(yè) 多年來一直有業(yè)務(wù)和資金往來 現(xiàn)在老板意為把兩個合并了 即撤銷另一個公司 把對方吸收合并進(jìn)來 關(guān)鍵此前我公司一直從這個公司借用錢款有上千萬元余額 在其他應(yīng)收款貸方掛著 現(xiàn)在要把對方吸收合并過來 這個其他應(yīng)收款余額怎么處理?
新接手一家公司賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費每個賬戶都有余額,有貸方余額,也有借方余額,查了一下并無欠交稅款,查了之錢賬,余額是從前幾年一直遺留下來的,我估計應(yīng)該是有的計提的多,有的沒有計提形成的,那么我現(xiàn)在貸方余額的不計提,借方余額的多計提可以嗎
一個公司不想掛太多往來想合并成一個,比如有應(yīng)收借方余額也有預(yù)付借方余額,合并分錄怎么寫啊
請問一下科目余額表中應(yīng)收預(yù)付,應(yīng)付預(yù)售期初期末借方貸方都有余額,我想只保留應(yīng)收應(yīng)付這兩個科目,請問怎么合并一下,謝謝
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
購買二手車沒有進(jìn)項稅額抵扣,再對外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計提的利息也可以不單獨確認(rèn),而通過“交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價值發(fā)生變動 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動(就近原則) 貸:公允價值變動損 老師這是啥意思???