你好,本月進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,如果本月底進項大于銷項,有留低,不用交稅,月底不用做分錄吧?
你好老師,本月進項大于銷項,怎么做賬?我想本月留底
老師,我本月的進項大于銷項,可以全部認證做留底嗎?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師好本月進項大于銷項,行成留抵稅,月底用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開一定比例13個點的材料發(fā)票,開一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會計的賬,前會計從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時候沒有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個月不補交了16年度的一筆附加稅。這會計分錄怎么做呀。還有滯納金的會計分錄
老師,我這邊有個皮棉運費的問題,運輸了什么的都是跟個人交涉的,起初也沒有談發(fā)票問題,打款就給他個人名字打款,后面要他開發(fā)票,他去代開用的貨運部信息部的名稱,這個怎么處理,是不是需要他出一個代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
事業(yè)單位工程施工發(fā)生易地建設(shè)費,借:在建工程,轉(zhuǎn)固時如何處理?
我們公司所在地是河南鄭州的,稅務(wù)局打電話說,2021年出售的2輛車輛價款偏低,要求補交稅,2022年也有一輛車也是同樣情況。請問老師應(yīng)該如何申報?麻煩老師告訴我一下稅務(wù)局申報步驟?
暢捷通T+軟件,選擇憑證打印后,設(shè)置了3個月的會計區(qū)間,但打印出來的日期只會顯示第一個月,比如:設(shè)置了打印4-6月的會計憑證,4月份能正常打印,5-6月份所有的憑證日期打印出來都是4月30日,要怎么設(shè)置呢?
請問,我司小規(guī)模餐飲公司0租金承包學(xué)校食堂,可以再轉(zhuǎn)租部分店面給檔口不?
事業(yè)單位建筑施工項目發(fā)生了易地建設(shè)費,如果做賬,事業(yè)單位會計科目
那原材料也是多呀,我一般都是做收入和材料接著轉(zhuǎn)出去的,材料需要怎么做
你好,材料做購進,領(lǐng)用分錄就是了,結(jié)存在原材料科目期末余額體現(xiàn)就是了?
老師,麻煩你給我寫一下分錄吧,從購進到結(jié)轉(zhuǎn)
你好 購進的時候 借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 銷售的時候 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額,進項稅額的時候(假設(shè)本月進項大于銷項) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
轉(zhuǎn)出未繳增值稅是不是就是留底的那塊稅?
你好,是的,是這樣的
那如果庫存是有剩余的話,需要怎么做分錄?
你好,庫存有剩余,你是指存貨有期末余額的意思?
對的,因為進項比銷項大,每月我都是做直接確認收入的,這個月得有庫存了吧。 分錄不太明白
你好,庫存有剩余就在庫存商品,原材料等科目余額掛賬,不需要針對這個庫存余額再做分錄啊