你好,本月進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

老師,如果本月底進項大于銷項,有留低,不用交稅,月底不用做分錄吧?
你好老師,本月進項大于銷項,怎么做賬?我想本月留底
老師,我本月的進項大于銷項,可以全部認證做留底嗎?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師好本月進項大于銷項,行成留抵稅,月底用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
資產(chǎn)負債表原值等于累計折舊。注銷時,還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負債表得固定資產(chǎn)原值與累計折舊清零?
是個貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進來一張進項螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風險?
老師 勾臂垃圾箱開票時 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯了,大額扣的是22,我給按21扣的,導致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報增值稅,一般申報順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請問做銀行存款明細賬時,摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對不對?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營,可以計入資本公積嗎?投入的超注冊資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類
你好,請問促銷費有限額嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
那原材料也是多呀,我一般都是做收入和材料接著轉(zhuǎn)出去的,材料需要怎么做
你好,材料做購進,領(lǐng)用分錄就是了,結(jié)存在原材料科目期末余額體現(xiàn)就是了?
老師,麻煩你給我寫一下分錄吧,從購進到結(jié)轉(zhuǎn)
你好 購進的時候 借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 銷售的時候 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額,進項稅額的時候(假設(shè)本月進項大于銷項) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
轉(zhuǎn)出未繳增值稅是不是就是留底的那塊稅?
你好,是的,是這樣的
那如果庫存是有剩余的話,需要怎么做分錄?
你好,庫存有剩余,你是指存貨有期末余額的意思?
對的,因為進項比銷項大,每月我都是做直接確認收入的,這個月得有庫存了吧。 分錄不太明白
你好,庫存有剩余就在庫存商品,原材料等科目余額掛賬,不需要針對這個庫存余額再做分錄啊