這個可以做,也可以不用做的。

老師!進項稅額大于銷項稅額,月末有留底,用結轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師 當月進項大于銷項,形成留底稅額, 做增值稅的結轉(zhuǎn) 怎么做啊?
老師你好 我本月結轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結轉(zhuǎn)當月增值稅 下個月底的結轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,增值稅,進賬大于銷項,月底還用結轉(zhuǎn)嗎?
,年底了增值稅需要做結轉(zhuǎn)嗎? 12月份進項大于銷項,有留抵的,需要做結轉(zhuǎn)嗎?
付給供應商的款,供應商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設計臺歷業(yè)務的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務怎么處理
老師,您看看圖片,我做一筆這樣的分錄可以嗎?如果不做的話,我不知道進項和銷項怎么辦?
你好,可以做這個的,如果不做的話,什么都不需要結轉(zhuǎn)。
哦好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
您好老師,有個問題麻煩您了,10月份有留抵稅額,做分錄如圖片一,等到11月份,銷項把留抵稅都沖沒了,我不知道怎么做分錄了分錄
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅非應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。