久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問老師,如果上個月的工資計提和發(fā)放數(shù)據(jù)有誤,這個月要紅沖重新做,是不是分錄不變,數(shù)據(jù)做負(fù)數(shù)就可以了?

2020-10-28 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-28 08:49

同學(xué)你好 是的,原分錄負(fù)數(shù)就行了

頭像
快賬用戶4138 追問 2020-10-28 08:50

發(fā)放紅沖也是一樣嗎?

頭像
快賬用戶4138 追問 2020-10-28 08:51

還是要貸:銀行存款?(正數(shù))

頭像
快賬用戶4138 追問 2020-10-28 08:52

不對,是借:銀行存款(正數(shù))?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-28 08:55

借銀行存款正數(shù)就行了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是的,原分錄負(fù)數(shù)就行了
2020-10-28
您好 這個月發(fā)現(xiàn)上個月計提社保數(shù)據(jù)不對,可以這個月做更正分錄,然后重新做正確的計提和發(fā)放
2022-08-07
做一筆相同的分錄負(fù)數(shù)就可以。
2024-10-17
你好,之前的藍(lán)字發(fā)票,客戶單位有入賬核算嗎??
2022-01-20
可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負(fù)數(shù),然后再重新做,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。
2023-10-09
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×