按照貨物銷售計征增值稅,一般的增值稅率是13%。
你好,老師,我想請問一下我2月份銷售一批貨物,但是因為疫情,供應商沒有給到發(fā)票,而且價格也在原來的基礎上要調整,請問一下我的成本怎么結轉,是按暫估的結轉嗎?那要是少或者多結轉了,下個月沒有了收入,下個月不是只有成本的正數(shù)或者負數(shù),沒有收入?這樣可以嗎?(因為我們不是每個月都有單出,有時一個月要出好多,有時一個月沒有,我們的東西要跟別人的配套出,別人的沒有做出來我們的就出不了)
你好,食品配送公司,批發(fā)貨物來配送到單位或者學校,這種視為銷售嗎?稅率是多少呢?
老師,我司是貿易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務,可以開成兩種稅率嗎?
銷售食品飲料類的商貿公司,供應商要求它開具“現(xiàn)代服務-促銷服務費”的發(fā)票,但是公司本身只是一個中間商批發(fā)零售食品飲料類的。其中有一家超市由它配送貨物。鑒于這家超市不愿意開具發(fā)票,所以供應商要求它來開具。這樣開具發(fā)票,對商貿公司而言有稅務風險嗎?算不算虛開發(fā)票呢?(真實的業(yè)務是供應商提供給超市營運支持,促銷服務,和商貿公司沒有關系,商貿公司只是給超市配送貨物而已,中間賺取了點差價。但是由于供應商為了獲得它自己的合理票據(jù),所以現(xiàn)在強制要求商貿公司來開票)。
老師建筑企業(yè)一個項目在同一個市但是不在同個區(qū)和縣需要開外經(jīng)證嘛
老師我們在一個市但是不同
老師,合同上小數(shù)點金額有出錯了,但是發(fā)票開對了,小數(shù)點后數(shù)字寫反了,有關系不?還需要重新簽合同修改嗎?
老師,一個人員在兩個單位i就職,能在兩個單位i同時申報個稅嗎?一個月5000元的減除費用,都能享受嗎?
老師最后遞延所得稅資產期末余額462.5是怎么算出來的?謝謝
設備稅法折舊10年,會計上折舊20年,這種需不需要每年匯算清繳需不需要做納稅調整?
老師您好,補提去年的工資,會計分錄怎樣寫,沒有以前年度損調
企業(yè)符合加計抵減條件為什么計算應納稅額不扣除加計抵減稅額
收到其他公司的利息,我們發(fā)票上的開票名稱應該是什么?
老師,如果員工支付的時候用支付寶抵扣了幾分錢,本來是整數(shù)100,發(fā)票也是開100,我們可以付報銷款100?還是按實際支付金額?
如果只是配送那它開發(fā)票是不是名稱就是配送服務
對的,但你這個有批發(fā)貨物銷售的業(yè)務
是這樣的,他們公司是客戶要什么食材,列個清單給他們,然后他們去買了送去。
這種界定屬于銷售還是配送我有點搞不清楚
那你們是配送服務,適用6%的增值稅稅率
每個地方稅率不一樣嗎,我們這他們說配送是9%
你好?交通運輸服務是按9%??物流輔助服務才是按6%??
我們公司這種是交通運輸還是物流輔助類
看你們的主營業(yè)務是不是物流輔助這塊
主營就是食品的銷售及配送
你們配送的是食品,屬于運輸行業(yè)的,稅率是9%
好的 ,這種營業(yè)模式下,我們開票給客戶,可以直接來蔬菜或者肉類嗎?還有,如果現(xiàn)在有單位招標,需要肉類,如果我們投標成功,后期開發(fā)票是不是就要按正常的銷售貨物來處理開票就是13%的稅率?
不可以,你們開的的運輸類的發(fā)票
意思是我們投標成功,也只是配送的行為,都是9%的稅率嗎? 如果對方要的是豬肉,我們開票是開成 豬肉?還是開成 配送服務?
同學,只要你們是銷售的業(yè)務就是13%稅率,配送的業(yè)務就是9%
好的 我知道了,我的意思是 如果投標成功,這項業(yè)務是配送行為還是銷售行為?
同學,你們開票是根據(jù)業(yè)務來的,跟投票沒有關系 ,只要你開的是銷售類發(fā)票就是13%比如,你銷售肉就是13%
好 謝謝老師
好的,同學,祝你生活愉快