您好。 假如不存在的車子就不用入固定資產(chǎn)了
合伙企業(yè)以前的賬亂,老板要求重新建賬。以前賬面上十幾年陸續(xù)買了幾輛小車,價值130多萬,沒有提折舊,這些車子已經(jīng)過了使用年限,而且不存在了。在建賬時應(yīng)該怎么處理?
合伙企業(yè)以前的賬亂,老板要求重新建賬。以前賬面上十幾年陸續(xù)買了幾輛小車,價值130多萬,沒有提折舊,這些車子已經(jīng)過了使用年限,而且不存在了。在建賬時應(yīng)該怎么處理?
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財稅文件多少價值以下固定資產(chǎn)可以直接計入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
老師,我才來一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè),因為年終要盤點車間固定資產(chǎn),存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產(chǎn)機器設(shè)備。盤點過程中,發(fā)現(xiàn)有幾個情況,1是有的機器暫時沒用,閑置了,后面生產(chǎn)需要,才會繼續(xù)使用。2是有的機器應(yīng)該是壞了的,報廢了好久,沒用了,但是沒做任何處置,依然擺放在車間的各個角落。3盤點的有的資產(chǎn),包括已經(jīng)報廢好久了的資產(chǎn),在賬面并未找到對應(yīng)的資產(chǎn)。我的問題是:1,閑置了的資產(chǎn),是否還需要繼續(xù)計提折舊?2,報廢了資產(chǎn),沒做處置的,賬上也沒有對應(yīng)的這些報廢的資產(chǎn),那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補做這些報廢好久的固定資產(chǎn)嗎?還是,賬面沒有的話,就不用管了?但是后期報廢的資產(chǎn)要是被處置的話,賬上又沒有對應(yīng)的資產(chǎn),賬也沒法做吧?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進(jìn)項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險,是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
存在的車子入固定資產(chǎn) 然后在補上計提折舊就可以了
財務(wù)在建立備查賬簿
您好,同學(xué)我這樣說可以理解嗎?謝謝
建賬的時候100多萬車子不用記了嗎?需要沖所有者權(quán)益嗎?
不是 100萬的車子,假如只有70萬存在的話,那就錄入70萬。
差的30萬需要影響所有者權(quán)益嗎?
期初建賬時按正常流程把固定資產(chǎn)處置掉,全部轉(zhuǎn)入費用,再轉(zhuǎn)入本年利潤,也就是調(diào)整固定資產(chǎn)和利潤。
上面是以前一位老師的回答
老師在嗎?
我還要怎樣補提折舊
計提折舊,借:營業(yè)成本 貸:累計折舊
差的不會影響所有者權(quán)益
這筆分錄在什么時候做?
您好,車子的折舊年限是4年,謝謝。可以把殘值率算為0
2019年期初建賬,要做到2019年1月份嗎?
調(diào)的是以前年度損益嗎?為什么是營業(yè)成本?
您可以放在現(xiàn)在,補固定資產(chǎn),補累計折舊
車子可以入營業(yè)成本/管理費用
車子的累計折舊可以入營業(yè)成本/管理費用
假如覺得可以的話,請給好評,謝謝
假設(shè)凈殘值為0,補累計折舊的時候是按資產(chǎn)原值 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 嗎?
借:營業(yè)成本/管理費用 貸:累計折舊