您好,您是現(xiàn)在建賬還是補(bǔ)賬?如果是建賬的話,就根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),需要補(bǔ)漲的話,那就需要把以前的數(shù)據(jù)拿出來(lái)
合伙企業(yè)以前的賬亂,老板要求重新建賬。以前賬面上十幾年陸續(xù)買了幾輛小車,價(jià)值130多萬(wàn),沒(méi)有提折舊,這些車子已經(jīng)過(guò)了使用年限,而且不存在了。在建賬時(shí)應(yīng)該怎么處理?
合伙企業(yè)以前的賬亂,老板要求重新建賬。以前賬面上十幾年陸續(xù)買了幾輛小車,價(jià)值130多萬(wàn),沒(méi)有提折舊,這些車子已經(jīng)過(guò)了使用年限,而且不存在了。在建賬時(shí)應(yīng)該怎么處理?
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒(méi)有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來(lái)… 轉(zhuǎn)出來(lái)的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說(shuō) 借 未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤(rùn) 是從哪里來(lái)的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤(rùn) 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái)? 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個(gè)字的回答 真的看不懂
老師,我才來(lái)一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè),因?yàn)槟杲K要盤點(diǎn)車間固定資產(chǎn),存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備。盤點(diǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)情況,1是有的機(jī)器暫時(shí)沒(méi)用,閑置了,后面生產(chǎn)需要,才會(huì)繼續(xù)使用。2是有的機(jī)器應(yīng)該是壞了的,報(bào)廢了好久,沒(méi)用了,但是沒(méi)做任何處置,依然擺放在車間的各個(gè)角落。3盤點(diǎn)的有的資產(chǎn),包括已經(jīng)報(bào)廢好久了的資產(chǎn),在賬面并未找到對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)。我的問(wèn)題是:1,閑置了的資產(chǎn),是否還需要繼續(xù)計(jì)提折舊?2,報(bào)廢了資產(chǎn),沒(méi)做處置的,賬上也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的這些報(bào)廢的資產(chǎn),那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補(bǔ)做這些報(bào)廢好久的固定資產(chǎn)嗎?還是,賬面沒(méi)有的話,就不用管了?但是后期報(bào)廢的資產(chǎn)要是被處置的話,賬上又沒(méi)有對(duì)應(yīng)的資產(chǎn),賬也沒(méi)法做吧?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
采購(gòu)材料含稅總額68萬(wàn),計(jì)算下一般納稅人把材料賣出去,賣多少錢才不虧錢
我們是個(gè)體戶,開(kāi)票金額是35萬(wàn),交多少印花稅和附加稅
老師建筑是3%啊,他這里怎么按9%繳納增值稅了?
老師 能讓客戶把貨款直接轉(zhuǎn)給我們的供貨商嗎
老師您好,公司只銷售一種產(chǎn)品,代理商進(jìn)貨100件,公司贈(zèng)送15件,按100件收貨款,這樣的情況怎么開(kāi)票合適呢
房產(chǎn)稅,租房合同到期后,空關(guān)一兩個(gè)月的話,空關(guān)的這兩個(gè)月要根據(jù)從價(jià)計(jì)稅也申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè),開(kāi)普通發(fā)票的話稅點(diǎn)必須加到多少,開(kāi)具發(fā)票出去,公司才不會(huì)虧???
老師,同一個(gè)老板兩個(gè)不同公司,公司A代付公司B的款項(xiàng),站在公司A的角度。為啥是借:其他應(yīng)付款——B (而不是借:其他應(yīng)收款)貸:銀行存款
@樸老師,追問(wèn)次數(shù)用完,這個(gè)卡今天搞得了嗎
老師,庫(kù)存的入庫(kù)金額和和出庫(kù)金額,怎么計(jì)算周轉(zhuǎn)率呢
我現(xiàn)在從2019年重新建賬
這個(gè)企業(yè)是鎮(zhèn)政府下屬一個(gè)合伙企業(yè)。我查了很久以前的鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心撥入的幾筆經(jīng)費(fèi)收入,以前會(huì)計(jì)做到資本公積科目了。我現(xiàn)在建賬的時(shí)候,這筆錢該怎么處理? 可以把報(bào)廢車子的原值直接沖減所有者權(quán)益嗎?
那您這車是什么時(shí)候買的,還在用嗎