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我是小規(guī)模,保存的時(shí)候出現(xiàn)了這些,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。怎么也弄不過(guò)去

2020-10-23 20:40
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2020-10-23 20:43

你好!你季度開票是否超過(guò)30萬(wàn)?未超過(guò)30萬(wàn)的話,只填寫主表第十行就可以,按不含稅金額填寫。

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