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我在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說(shuō) 《本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中?!?/h1>

2020-04-21 09:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-21 09:53

你好!主表可以截圖過(guò)在嗎?

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你好!主表可以截圖過(guò)在嗎?
2020-04-21
你寫(xiě)在11攔,不然就要交稅了
2019-08-12
你好;? ? 意思是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn);寫(xiě)11藍(lán)寶免稅即可;? 你有差額業(yè)務(wù)嗎??
2023-07-17
你好銷(xiāo)售額多少的
2023-04-09
如果您本期的銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),那么普通發(fā)票部分是可以享受免稅的,直接填在申報(bào)表第九行、十行中享受免稅即可
2020-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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